你好!有分配利潤的話,要分配,是有個(gè)稅的
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會(huì)計(jì),這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
母公司收到全資子公司的分紅記到投資收益增加了利潤,在匯算清繳時(shí)需要把這部分調(diào)減嗎?那母公司要分紅給股東交個(gè)人所得稅時(shí)是有加這部分投資收益計(jì)算的吧?
老師,你好!請問一下,企業(yè)在注銷清算時(shí)還有未分配利潤和盈余公積,那么如果把這些未分配利潤和盈余公積都用來清算回股東的話,是不是要交個(gè)人所得稅的?
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個(gè)稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個(gè)人呀,最終還是要交個(gè)稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
清算的公司的股東都是公司,這個(gè)沒有個(gè)稅
公司這個(gè)沒有個(gè)稅吧
而且我做企業(yè)所得稅清算申報(bào)表的時(shí)候這個(gè)利潤分配完了有沒有產(chǎn)生稅
你好!公司是沒有個(gè)稅的。 嗯,公司投資超過1年是免稅的
哦 好的,這個(gè)利潤分配支付的分錄怎么寫
你好!這個(gè)借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤 然后,借應(yīng)付利潤,貸銀行存款等
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了