您好,這個的話是開免稅的發(fā)票,這個就行
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,我們公司出口一批貨物,沒有正式報關(guān),通過國際快遞發(fā)出的,取得的進項票是普票,請問這筆交易該怎么入賬?需要視同內(nèi)銷繳稅嗎?
老師,我們公司開始有了出口退稅業(yè)務(wù),請問一筆出口退稅需要裝訂進憑證的資料有哪些?是不是需要 進項發(fā)票,出口報關(guān)單退稅聯(lián),進銷合同,收匯回單,付款回單,出口商品明細表,進口商品明細表 ,還有其他的嗎?
您好!生產(chǎn)企業(yè)有一批貨物出口后因質(zhì)量問題,以修理物品方式進口,然后修理完畢復(fù)出口。我想問的是這樣的方式下。1、是以首次出口的報關(guān)單為依據(jù)申報退稅的么。2、復(fù)出口時對報關(guān)金額、數(shù)量等信息有要求么?3、復(fù)出口的報關(guān)單不能退稅那需要辦理免稅么?還是不需要任何處理?
請問老師,我司首單出口退稅,國內(nèi)一個采購合同,對外出口是三個訂單。分三次出口報關(guān),每次出口的商品不是和單個訂單對應(yīng),是混著出口,每次報關(guān)金額和收匯金額(分別按訂單比較開形式發(fā)票的)不對應(yīng),這樣對于出口退稅影響大嗎?
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
你好,開免稅的發(fā)票,是指的報關(guān)單金額開免稅發(fā)票嗎?那進口的那部分是以報關(guān)單金額做成本嗎
對,這個的話是指的報關(guān)單金額開免稅發(fā)票
那進項報關(guān)單可以做成本嗎?不然不就賺了好多錢嗎
您好,這個的話是可以做成本的,不影響