你好,借銷售費(fèi)用辦公費(fèi)標(biāo)收費(fèi)。在銀行存款沒有發(fā)票,正常做賬和有發(fā)票的一樣做就行,但是抵扣不了所得稅的。
老師,我們公司成為招標(biāo)代理商,在招標(biāo)時(shí),代中標(biāo)單位預(yù)付的專家費(fèi)因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如:8.27日招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人從公司預(yù)支了15000元,付給專家費(fèi)以及他們的餐費(fèi)和水費(fèi)共10000元,其中餐費(fèi)和水費(fèi)有發(fā)票,專家費(fèi)無法提供發(fā)票,在中標(biāo)單位中標(biāo)后,這發(fā)生的10000元費(fèi)用,中標(biāo)單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司,餐費(fèi)和水費(fèi)的發(fā)票也要提交給他們,那我公司就沒有任何發(fā)票了,這個(gè)要怎么入賬呀?
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬,沒有貨物也不開發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬,沒有貨物也不開發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
請(qǐng)問民間非盈利組織團(tuán)體是一般納稅人,大部分都是打出去的勞務(wù)費(fèi),老師講課費(fèi),都沒有發(fā)票,那些老師都不愿意提供身份證信息,不愿意開票,我們這邊打過去的勞務(wù)費(fèi)是稅前,請(qǐng)問要怎么處理呢?問題一:我們沒有代扣代繳,怎么辦?問題二:對(duì)方?jīng)]有開票,怎么辦?
老師想請(qǐng)教一下:公司找個(gè)人購(gòu)買的二手辦公桌,沒有發(fā)票,這個(gè)入費(fèi)用要怎么處理呀?個(gè)人不會(huì)去代開發(fā)票給我們,金額也有1000多元。
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對(duì)方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對(duì)方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?