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我們單位是大學(xué)招標(biāo)的餐飲企業(yè),是一般納稅人,給學(xué)校開(kāi)的發(fā)票是免稅的,但也有一部分是沒(méi)有發(fā)票的,這部分確認(rèn)收入后可以把進(jìn)項(xiàng)抵扣,但進(jìn)項(xiàng)免稅和應(yīng)稅的不能分開(kāi),我是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)怎么處理?

2024-08-23 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-23 16:14

你好收入免稅進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的

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你好收入免稅進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的
2024-08-23
必須把用于簡(jiǎn)易征收的和一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)分開(kāi)核算,不然,就得按照收入的比例分?jǐn)偟挚酆筒豢傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)
2021-10-08
普通增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)后,確實(shí)可以重新開(kāi)具。如果是當(dāng)月開(kāi)錯(cuò),需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),則需開(kāi)具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開(kāi)具,并寄給購(gòu)買(mǎi)方。 關(guān)于您提到的進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅問(wèn)題,一般來(lái)說(shuō),如果您因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請(qǐng)退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請(qǐng)退稅時(shí),您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說(shuō)明等。同時(shí),您還需要按照稅務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)退稅申請(qǐng)表,并提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。
2024-03-12
你好,一般納稅人如果調(diào)料取得增值稅專票,對(duì)外銷售開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候是可以抵扣的?
2022-11-24
你好,可以認(rèn)證的,在你的電子稅務(wù)局里面,這個(gè)不需要開(kāi)票系統(tǒng)就可以登錄。
2022-03-18
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