你好,正規(guī)的沒有內(nèi)帳 內(nèi)帳都是一切看自己單位的要求,他有銀行流水的,也有可以做賬務(wù)處理的,和外賬一樣也可以。收入、成本費用都是加稅合計,不考慮增值稅的。你們是需要哪一種? 內(nèi)帳沒有正規(guī)一說,設(shè)置內(nèi)賬的都是違規(guī)操作

老師您好,我之前在代理記賬公司做過兩年多,然后去商貿(mào)公司也做了兩年多,但是感覺自己做的都是比較淺顯簡單的工作,感覺基礎(chǔ)知識實操都不扎實,也沒有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過,現(xiàn)在離職狀態(tài),再找工作感覺還是不是太好找,所以想再系統(tǒng)的從頭到尾學(xué)一遍咱的實操課,但是我現(xiàn)在就是不知道應(yīng)該從哪里下手,也不知道應(yīng)該咨詢哪個老師,這種我們是有固定咨詢哪個老師麼,比如說在哪個老師那買的課咨詢哪個老師,還是都可以啊,我想咨詢一下老師我應(yīng)該從哪里著手系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)一下實操和稅務(wù)籌劃。
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機(jī)報銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
老師,您好,公司引進(jìn)投資人,請了一個財務(wù),但是財務(wù)好像也不太專業(yè),創(chuàng)始人思維也沒有轉(zhuǎn)變過來,覺得錢都是從他那里出的,也沒有一個正規(guī)的財務(wù)制度流程,費用報銷什么字都是創(chuàng)始人簽字,現(xiàn)在投資人要開查創(chuàng)始人的賬,也不知道財務(wù)做清楚沒有,如果費用出去說不出個所以然,或者相關(guān)財務(wù)資料被他們消毀,這個財務(wù)有責(zé)任嗎?我想請一個專業(yè)的會計師幫他把之前一年的賬理一理,不知道能不能理清楚,如果缺口金額大了,會怎樣?哎,剛出校門的學(xué)生,做生意被人算幾了,那么信任的人在背后捅刀子現(xiàn)在
非常冒昧的聯(lián)系您,之前在中華會計網(wǎng)校買過您的課程,最近我們公司想選一款代理記賬和報稅用的財務(wù)軟件,選定了一個金賬師的軟件,不知道您聽說過嗎?他們是上海的,我就第一想到了您,不知道能否和您了解一下呢?他們在當(dāng)?shù)氐闹群涂诒趺礃??因為怕萬一他們不靠譜選錯的話,后續(xù)給客戶造成不必要的麻煩,但是我們距離又太遠(yuǎn)沒法過去,猶豫再三,還是給您發(fā)了微信,因為之前聽您的課的時候,就特別崇拜您,您有很多自己獨到的想法和講課方式,見識又廣,我知道這樣聯(lián)系您非常冒昧,真的不好意思,[合十]您能給一些建議嗎?如果不方便也沒事,打擾您了,實在抱歉[抱拳][抱拳]
老師她這個是個體!申報經(jīng)營所得是這個提示是什么意思
老師,有開荒保潔結(jié)算單模板嗎
匯算清繳各費用扣除比例
小規(guī)模納稅人,做帳7?8月增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,季度開票未超30萬,到季度申報時,增值稅需交專票的稅,這種做帳怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人季度開普票沒有超過30.萬,開票時正常做價稅分離 季末減免的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
老師,別人掛靠我們建筑公司,怎么扣稅點,老板讓我做個方案,有成本怎么算,沒成本怎么算,我這方案怎么做呢,能不能幫忙寫一個詳細(xì)的老師
你好,亞馬遜的7-9月的96854美元收入,一部分通過第三方已折合人民幣到公司對公賬戶了,還有一部分未提現(xiàn),現(xiàn)在要申報無票收入,按什么匯率折算人民幣
老師我們小規(guī)模納稅人季報,但是第三季度的費用票少了,產(chǎn)生利潤了,我又不想交所得稅,那我能暫估費用票嗎?還是怎么操作可以降低利潤?我們也沒有給員工發(fā)工資,發(fā)工資用的另一個公司發(fā)的
老師,發(fā)票已開,但是企業(yè)所得稅按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,如何做賬?
你好,無票收入季度小于30萬,是按照1個點計提增值稅,還是3個點計提增值稅