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?老師請教一下建筑施工企業(yè)根據(jù)合同要給供貨方掛賬。但是每次付款的時(shí)候?qū)Ψ接譀]提供發(fā)票。等到最后一次結(jié)算的時(shí)候才一次性提供發(fā)票呢。這種情況下掛賬付款還有發(fā)票抵稅這三方面我分別該怎么做賬。又怎么能從賬面去直觀看到這三個(gè)方面的數(shù)據(jù)

2024-08-21 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-21 11:01

你好,你在他那邊購買的是材料嗎?借工程施工材料費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估 不是材料到了,沒有支付的,也沒有發(fā)票的,暫估 你支付出去,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-08-21 11:01

發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款暫估貸,工程施工 借工程施工貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶9032 追問 2024-08-21 11:06

現(xiàn)在是材料到一部分付一部分。但是先沒開發(fā)票回來的。因?yàn)檫@邊上游也沒做工程結(jié)算所有發(fā)票都沒開

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齊紅老師 解答 2024-08-21 11:06

好,你賬上想要提現(xiàn)暫估嗎?

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快賬用戶9032 追問 2024-08-21 11:06

第一次根據(jù)合同做借工程施工貸應(yīng)付賬款后。月底工程施工做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-21 11:07

做了收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 沒有確認(rèn),不用。

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快賬用戶9032 追問 2024-08-21 11:08

老師沒有確認(rèn)收入之前這個(gè)成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話工程施工每個(gè)月都有余額呢。這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表是不是不平

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齊紅老師 解答 2024-08-21 11:10

它屬于未完工的,在存貨里面 一定平

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快賬用戶9032 追問 2024-08-21 11:10

那我試試,謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2024-08-21 11:10

不用客氣,工作愉快。

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你好,你在他那邊購買的是材料嗎?借工程施工材料費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估 不是材料到了,沒有支付的,也沒有發(fā)票的,暫估 你支付出去,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
2024-08-21
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個(gè)科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細(xì)賬就能知道了
2022-04-16
你好,沒有取得發(fā)票可以正常入賬,但是不能在所得稅前扣除
2020-06-29
同學(xué)你好,1、這些發(fā)票可以沖借條,合同單獨(dú)保存好,2、可以按你說的操作,也可以直接用收到的發(fā)票沖借款。
2022-04-12
你好,第一個(gè),如果暫估金額跟去年一致,直接把發(fā)票附在去年暫估憑證后面 第二個(gè),通過以前年度損益調(diào)整,或者利潤分配-未分配利潤直接調(diào)整 第三個(gè),跟對方溝通一致,可以紅沖發(fā)票,同二
2023-03-10
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