你好,正確的是哪一個(gè)科目的?

老師好!2022年有一筆退稅收入當(dāng)時(shí)做到了營業(yè)外收入,應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)的,現(xiàn)在2023年的賬應(yīng)該怎么做調(diào)整,2022年需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳嗎?
請問老師,我發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)在報(bào)2023年第二季度所得稅時(shí),營業(yè)收入、營業(yè)成本她都填的4~6月的數(shù)據(jù),是不是應(yīng)該填1~6月的數(shù)據(jù)?我需要更正嗎?怎么更正?
老師,請問23年公司收到1筆錢29萬,應(yīng)該沖往來的但是計(jì)入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬,納稅申報(bào)都哪些需要更正申報(bào),怎么更正申報(bào)呢
老師,我現(xiàn)在更正2022年的企業(yè)所得稅年報(bào),2022收到一筆補(bǔ)貼,沒有做營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,補(bǔ)更到2022年年報(bào),收款分錄是錄到現(xiàn)在的。 請問這個(gè)分錄該怎么寫?(在不改變?nèi)ツ旰颓澳甑乃胸?cái)務(wù)報(bào)表情況下) 23年的年報(bào)是否也要更正?
老師,上年度收到一筆款,本來應(yīng)該沖應(yīng)收款的,但確按無票收入做了確認(rèn)收入并且按無票收入申報(bào)了,請問25年賬上怎么做分錄更正調(diào)賬?
調(diào)表不調(diào)賬是什么意思?怎么操作
公司有兩家企業(yè),工資也拆成了兩份發(fā)放,但是醫(yī)社保只在一家里扣除,請問兩家都需要扣繳個(gè)稅嗎??會(huì)沖突嗎??
老師您好,我們有個(gè)員工,稅前工資3000元,上社保公積金,發(fā)工資,就是這全部的錢都是屬于自己承擔(dān),這部分錢可以操作的轉(zhuǎn)給股東,股東當(dāng)借款轉(zhuǎn)到公戶么
物業(yè)管理費(fèi)可以等發(fā)票開過來再做賬嗎,還是每月先計(jì)提
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅簡易計(jì)稅稅率5%的,增值稅預(yù)繳稅率是多少
增值稅稅率都有哪些?分別對應(yīng)什么類的項(xiàng)目
老師 我們是建筑公司總包 對方是分包 合同總金額200萬 對方付款150萬 另外50萬以房抵債 對方要求我們開200萬發(fā)票 ?我們可以只開150萬嗎?這50萬的還要開發(fā)票嗎?50萬開的話要求對方開什么
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?


正確的應(yīng)該是沖其他應(yīng)收款
借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)收款, 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他里面填寫賬載金額
那這樣只是更改企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,不需要改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎
但是這樣的稅務(wù)局會(huì)追問收入納稅調(diào)整的原因吧
是的。問起來你可以自己解釋一下的。
那如果我要按正確的更正年報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表呢
你好,那你就反結(jié)賬修改吧,然后預(yù)繳也修改。
就是說我這筆賬是23年12月的,需要把23年4季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào),和23年的匯算清繳年報(bào)和對應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表都要調(diào)整
對的對的,是這么做的。
那24年1、2季度企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表呢
需要修改的,因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)負(fù)債表期末有變化。