您好,把前的正數(shù)分錄做負(fù)數(shù)就可以
你好老師,咨詢個問題:去年的業(yè)務(wù)也開具普通發(fā)票了,今年涉及到退貨一個產(chǎn)品,先把去年的發(fā)票紅沖紅沖的分錄是:紅字借應(yīng)收 紅字貸以前前度損益 稅金 今年在重新開具剩余的金額 借 應(yīng)收 貸以前年度損益 稅金嗎
跨年普票錯誤,開紅字發(fā)票沖紅如何開以前年度藍(lán)字發(fā)票,謝謝
老師,請問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
老師,2020年4月收到中介開具的保證金普通發(fā)票8500元,于2022年10月收到中介退還的保證金8500元,對方要求發(fā)票開紅字,跨年度的普通發(fā)票怎么開紅字?
開具以前年度的紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
老師,財管第六章無形資產(chǎn)攤銷也是今年新加的?
老師請問小規(guī)模公司購買手機(jī)手表可以入賬嗎?
壓縮包怎么才能不帶上級目錄文件呢
庫存商品出庫單上的價格是銷售價還是成本價呢?含稅嗎?
我公司2022年是小規(guī)模納稅人,2023年取得專用發(fā)票,2024年升一般納稅人,升一般納稅人之前未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,請問2023年取得的收入可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是看當(dāng)期的報表交稅?還是看上一年的報表交稅?
一定要企業(yè)進(jìn)行了實(shí)繳,才能通過減資操作去評其他應(yīng)收款,對嗎?
老師,您好!公司法人 沒在公司買社保和發(fā)工資 她的費(fèi)用可以正常報銷嗎
老師交的的工會經(jīng)費(fèi)和殘保金怎么做分錄,分開寫
籌建期老板油票可以入開辦費(fèi)抵稅嗎?
您好,把前的正數(shù)分錄做負(fù)數(shù)就可以
我是一般納稅人,開的是紅字普通發(fā)票,記賬時需要價稅分離嗎?
要的,這個要價稅分離的
老師,為什么我收到的普通發(fā)票記賬用價稅合計(jì)數(shù),開出的紅字普通發(fā)票卻要價稅分離?怎么同樣是普票,收的和開給別人的記賬方法不一樣?。?
收到的普票不用價稅合計(jì)呀,這種不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,你開出去的,代表是你開給別人的,這個是要交稅的
老師,收到的普票因?yàn)椴荒艿挚鬯杂脙r稅合計(jì)數(shù),開出的普票因?yàn)橐欢?,所以才價稅分離,您說的是這個意思嗎?
是的,是的,就是這樣的
老師,我是一般納稅人,開出的普票也要價稅分離記賬嗎?不是專票
是的,因?yàn)殚_了普票也要交稅的
老師,那是不是紅字專票和紅字普票的記賬是一樣的,都是把當(dāng)時做的價稅分離的分錄,同方向做成負(fù)數(shù)就可以了,是嗎?
這個要看你前面是怎么做的分錄,是沖前面的分錄
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
貸:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-
貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)-
老師,開具紅字普通發(fā)票可以部分紅充嗎?比時當(dāng)時5萬,現(xiàn)在就退回1萬,我能直接開1萬的紅字普通發(fā)票嗎?
不能,要全額紅沖,再開正數(shù)
當(dāng)時開給對方的普通發(fā)票必須要收回來才能給對方開紅字普通發(fā)票嗎?
不用收回來,你直接開負(fù)數(shù),再開正數(shù)就可以