您好,這個的話是做其他收入,這個是有增值稅的,所得稅也有
老師好,我想問幼兒園的伙食費(fèi)入賬是不是需要繳納增值稅?那可以單獨建賬,不入賬嗎
這樣的老師,我想問幼兒園的伙食費(fèi)入賬是不是需要繳納增值稅?那可以單獨建賬,不入賬嗎?
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
2020年12月,甲公司(增值稅一般納稅人)有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)企業(yè)采取以舊換新的方式銷售金銀首飾,舊首飾的作價78萬元,實際收取新舊首飾差價款共計90萬元(不含增值稅)。(2)銷售一批食品給超市,取得不含稅銷售收入200萬元,同時收取運(yùn)費(fèi)10萬元,一起開具增值稅專用發(fā)票。(3)銷售袋裝食品1000箱,取得不含稅銷售收入360萬元,取得專用發(fā)票;另收取延期付款利息2.26萬元(4)甲公司所屬幼兒園領(lǐng)用甲公司自產(chǎn)的兒童食品50箱,作為“六一”兒童節(jié)福利免費(fèi)贈送給小朋友,同類產(chǎn)品的不含稅價格售價合計為10萬元。(5)因保管不善,10月從浩宇企業(yè)(一般納稅人)企業(yè)購進(jìn)的速凍食品(稅率13%)霉?fàn)€變質(zhì),該批食品賬面價值30萬元,其中包含第三方大型物流企業(yè)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)成本為4萬元,進(jìn)項稅額上月已經(jīng)抵扣。(6)甲企業(yè)購進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品大豆用于生產(chǎn)高級灌裝食品,收購價款160萬元。已知:甲公司取得的增值稅專業(yè)發(fā)票當(dāng)月均通過認(rèn)證。要求:計算甲公司當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風(fēng)險不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實際收款的物業(yè)費(fèi)申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
但是伙食費(fèi)是按實計算,幼兒沒吃是要退費(fèi)的哦
伙食費(fèi)不是給幼兒吃的嗎?
就是幼兒伙食費(fèi)啊,就是學(xué)生繳納的生活費(fèi)啊
是啊,幼兒園收到,這個是他們的事業(yè)(經(jīng)營)收入啊