您好,這個(gè)的話是做其他收入,這個(gè)是有增值稅的,所得稅也有
老師好,我想問幼兒園的伙食費(fèi)入賬是不是需要繳納增值稅?那可以單獨(dú)建賬,不入賬嗎
這樣的老師,我想問幼兒園的伙食費(fèi)入賬是不是需要繳納增值稅?那可以單獨(dú)建賬,不入賬嗎?
老師你好,有以下問題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
2020年12月,甲公司(增值稅一般納稅人)有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)企業(yè)采取以舊換新的方式銷售金銀首飾,舊首飾的作價(jià)78萬元,實(shí)際收取新舊首飾差價(jià)款共計(jì)90萬元(不含增值稅)。(2)銷售一批食品給超市,取得不含稅銷售收入200萬元,同時(shí)收取運(yùn)費(fèi)10萬元,一起開具增值稅專用發(fā)票。(3)銷售袋裝食品1000箱,取得不含稅銷售收入360萬元,取得專用發(fā)票;另收取延期付款利息2.26萬元(4)甲公司所屬幼兒園領(lǐng)用甲公司自產(chǎn)的兒童食品50箱,作為“六一”兒童節(jié)福利免費(fèi)贈(zèng)送給小朋友,同類產(chǎn)品的不含稅價(jià)格售價(jià)合計(jì)為10萬元。(5)因保管不善,10月從浩宇企業(yè)(一般納稅人)企業(yè)購進(jìn)的速凍食品(稅率13%)霉?fàn)€變質(zhì),該批食品賬面價(jià)值30萬元,其中包含第三方大型物流企業(yè)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)成本為4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額上月已經(jīng)抵扣。(6)甲企業(yè)購進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品大豆用于生產(chǎn)高級(jí)灌裝食品,收購價(jià)款160萬元。已知:甲公司取得的增值稅專業(yè)發(fā)票當(dāng)月均通過認(rèn)證。要求:計(jì)算甲公司當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
但是伙食費(fèi)是按實(shí)計(jì)算,幼兒沒吃是要退費(fèi)的哦
伙食費(fèi)不是給幼兒吃的嗎?
就是幼兒伙食費(fèi)啊,就是學(xué)生繳納的生活費(fèi)啊
是啊,幼兒園收到,這個(gè)是他們的事業(yè)(經(jīng)營)收入啊