是的 一樣的 需要統(tǒng)計(jì)銷售額 產(chǎn)值 資產(chǎn)等信息 不難
老師好,請(qǐng)問(wèn), 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
老師,2021年11月份成立的公司,是不是每個(gè)月都要進(jìn),自然人電子稅務(wù)局去申報(bào)個(gè)稅?。刻顚懝べY,社保這些的內(nèi)容?我都現(xiàn)在還沒有申報(bào),我的意思,是申報(bào)當(dāng)月的嗎還是12月份申報(bào) 11月份?
什么樣的建筑施工企業(yè)每個(gè)月要向住建局申報(bào)報(bào)表,每個(gè)季度向統(tǒng)計(jì)局申報(bào)季度報(bào)表,還有統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)??? 是有一級(jí)建筑施工資質(zhì)的企業(yè)才需要這樣做嗎?普通的建筑勞務(wù)公司不需要對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師今年企業(yè)所得稅季報(bào)逾期了,在電子稅務(wù)局逾期申報(bào)成功后還需要什么要處理的嗎?企業(yè)所得稅逾期申報(bào)可以在網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)有用嗎?還是說(shuō)必須去大廳?現(xiàn)在情況是已經(jīng)在網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)成功了還需要去大廳干啥呀?在申報(bào)成功后系統(tǒng)彈出3日內(nèi)去稅務(wù)機(jī)關(guān)接受違法違章行為處理是什么情況?
老師,我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,有一個(gè)提示是:請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)前納稅人是否已執(zhí)行新金融會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并選擇,選擇后如未申報(bào)可退出重新選擇,如已申報(bào)成功需變更,需前往所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理,請(qǐng)選擇,老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思,一定要選擇這個(gè)準(zhǔn)則嗎
公司拉貨用的小貨車折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法