您好,公司承擔員工的郵費,員工開了公司的發(fā)票,可以走差旅費報銷,沒付員工租賃費不用按租車來算。
老師,你好,我想問一下就是公司員工的車租給了公司。那公司和員工之間要簽訂一個租車協(xié)議,那出租方是員工,承租方是不是應(yīng)該是公司呀?但是公司員工開的那個租車發(fā)票的銷售方卻是別人,然后購買方是我們公司,這樣是不對的吧
老師,請問員工和公司簽訂租車協(xié)議后,員工是需要按工資薪金所得還是什么來繳納個稅的
老師,請問,老板個人的車,或者員工個人的車的加油費,過路費可以入公司的賬嗎?如果簽訂租車協(xié)議,金額寫多少合適?是一個月一簽還是一年一簽?還用去稅務(wù)局代開租車發(fā)票嗎?需要繳納多少稅呢?
公司如果租用公司某員工的車子,員工不收取租金,公司只承擔車輛的所發(fā)生的一切發(fā)生的費用,可以簽訂這樣的租車協(xié)議嗎?這樣的約定協(xié)議,員工需要去稅務(wù)代開發(fā)票,還需要交個人所得稅嗎?
老師,公司車不夠用,租用員工的車,這個需要什么辦手,租車的租金收入,員工需要交個人所得嗎,如果需要交,按多少稅率來交
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
每個月差不多有 1500 元,走差旅費報銷,那是不是要填一個差旅費報銷單,基本都是在本地開車
可以的,一般按1元/公里算差旅費