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老師你好!我們公司請別的公司領(lǐng)導來給我們指導工作,對方公司領(lǐng)導的機票行程費用我們公司全部報銷,對方公司領(lǐng)導的機票發(fā)票,我們怎么做賬呢?老師

2024-08-16 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-16 09:16

你們計入管理費用-業(yè)務招待費

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快賬用戶9822 追問 2024-08-16 09:17

好的,謝謝老師。如果是我們公司領(lǐng)導出差產(chǎn)生的行程住宿等費用,是計入差旅費嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 09:21

是的,就是那樣做的

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快賬用戶9822 追問 2024-08-16 09:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-16 09:23

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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你們計入管理費用-業(yè)務招待費
2024-08-16
你好,你賬上怎么做的,如果你做差旅費的話,有風險,這種你做招待費。
2023-08-17
這些費用一般可以計入“管理費用”科目,具體如下: 1.差旅費:如果這些費用涉及到員工出差,可以使用“差旅費”明細科目來核算。 2.業(yè)務招待費:如果這些費用屬于公司業(yè)務招待費用,可以使用“業(yè)務招待費”明細科目來核算。
2023-12-31
這個寫的是公司的名字。
2021-07-08
你好,這個公司借銀行存款,貸其他應付款-領(lǐng)導 因為一開始領(lǐng)導代付了。
2025-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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