你好!是的,一般就是這樣
老師。我用的用友T3標準版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導(dǎo)致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實際出庫數(shù)量出庫,所以導(dǎo)致賬實不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負的,請問這些怎么辦
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
#實務(wù)#對于成本核算,庫房根據(jù)領(lǐng)料后賬上結(jié)存的數(shù)據(jù)核對是正確的。但領(lǐng)料當月領(lǐng)料+上月領(lǐng)料不可能都在當月全部生產(chǎn)成產(chǎn)品。最終我原材料我以實際用量出庫,最終財務(wù)賬和庫管賬有差異,這樣做對嗎?還需要做對差異做出解釋嗎?
老師,我想問,制造業(yè)的領(lǐng)料出庫單是月底時會計要根據(jù)庫管錄入軟件的原材料出庫數(shù)據(jù)做統(tǒng)計的嗎?產(chǎn)成品種類特別多,需要把原材料分到各個產(chǎn)品以后再做賬嗎?庫管每月錄入軟件的數(shù)據(jù)與會計月底結(jié)算有什么關(guān)系?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
現(xiàn)在做的賬,存貨都不對。我要是想沖減的話怎么弄
你好!這個要看具體是什么錯了,才能確定。 比如是之前多做了,還是少做了
多做了呢
還有貨幣資金以前的也做多了,
你好!多做了,就要沖減之前的分錄了 看之前結(jié)轉(zhuǎn)的時候如何做的,做負數(shù)就行
那貨幣資金資金多了怎么給他減出去
你好!這個也要看是什么原因?qū)е?,才好修?
我看著像是因為貸款原因做的一個賬,還有50多萬,實際壓根沒有
你好!一般貸款的原因做賬,只會直接改表,直接提供一個貸款的報表,不會去改賬的。
就是以前的會計做了個借方余額50萬,現(xiàn)在賬上根本沒有
你好!那你做紅字分錄沖減這個多出來的分錄
好的老師謝謝
你好!不用客氣的了