那你們單位的存貨一直在增加,然后銷售不多嗎?

老師中午好,請教一個(gè)問題:我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,因?yàn)閹齑娑噙M(jìn)項(xiàng)也就多出來很多,我所有商品入庫的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是,借記庫存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),就是我進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
#提問#老師,2021年有個(gè)材料商多開了11萬多的發(fā)票給我們,這份發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在對方要求開紅字信息表給他們 開負(fù)數(shù)發(fā)票 ,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票后怎么賬務(wù)處理呢 ,我們要補(bǔ)交稅的嗎
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是需要做一筆分錄轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,那后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么做分錄呢,先轉(zhuǎn)出然后怎么做呢?
老師,是這樣的,我們5月份購進(jìn)商品25噸,對方當(dāng)月就開了專票,貨沒有發(fā),因?yàn)槲覀兌际俏覀冧N售多少,對方就發(fā)多少貨過來,我們沒有支付貨款,也沒有認(rèn)證,我5月份是這樣賬務(wù)處理的,沒有暫估 借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 我們可以享受加計(jì)扣除,8月份我們銷售10噸,單月賬務(wù)處理 借:庫存商品 貸:在途物資 銷售時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 加計(jì)扣除部分沒有在賬上處理,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)120萬,表示我們有140多萬待認(rèn)證票未抵扣,然后交稅交了20萬稅,交的稅越來越少,待認(rèn)證的票月來越多,該怎么解釋比較合理呢?
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎


賬上的存貨和你的實(shí)際倉庫里面的余額是一樣嗎?
例如我們以關(guān)單月為實(shí)質(zhì),7月的貨到了關(guān)單,關(guān)單會(huì)做一筆借材料 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,到8月才開始對賬,因?yàn)閷~有30日,45日,拿發(fā)票回來,有可能到8月所屬期或者9月所屬期才認(rèn)證7月的發(fā)票,該怎么解釋呢?或者有沒有更好的處理方法。
這個(gè)是進(jìn)口的嗎?增值稅抵扣這個(gè)沒有時(shí)間限制,主要是你銷售出去的是不是及時(shí)確認(rèn)了收入。
看一下你銷售時(shí)間和你賬上做的收入一致嗎?
有一部分進(jìn)口,但很多是國內(nèi)購買的,你說的銷售時(shí)間一般是以對方收到貨對賬無誤就開銷售票
待認(rèn)證多的話證明我們的存貨很多是嗎?但是我們是貨先到,發(fā)票后補(bǔ)的,所以抵扣時(shí)間會(huì)長點(diǎn),那怎樣匹配比例會(huì)合理呢
你們單位的存貨一直很多,你可以去看一下。你的賬上的存貨沒有銷售出去,所以導(dǎo)致沒有認(rèn)證。
但是這個(gè)和發(fā)票后補(bǔ),沒有關(guān)系嗎?正常的話當(dāng)月購入當(dāng)月拿取進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證,但是我們是當(dāng)月購入,稅額入待認(rèn)證,下月真正拿到發(fā)票再抵扣。
開票日期是哪一個(gè)月?開票日期是8月份。你在8月份做待認(rèn)證沒有問題,但是,如果開課日期是9月份,你在8月份做代認(rèn)證就不行。
比如,8月的購入貨到了,系統(tǒng)就會(huì)關(guān)單,做一筆借材料 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸銀行。到9月的時(shí)候?qū)脦ち?,叫廠家開發(fā)票過來,那就等于我們9月才收到8月發(fā)票或者10月才收到發(fā)票,才去認(rèn)證。
不行 收到發(fā)票,借原材料貸應(yīng)付賬款 不考慮增值稅 提前做了應(yīng)交稅費(fèi),那的話,這種屬于提前續(xù)增了。
續(xù)增是什么意思
虛增 虛假增加的意思
但是我們的貨實(shí)質(zhì)是已經(jīng)到了,那應(yīng)該怎么入才好
借原材料 貸應(yīng)付賬款發(fā)票沒有到的做這一個(gè),這是不考慮增值稅的,原材料也是不含稅的。
然后呢,發(fā)票到了之后呢
借應(yīng)付賬款, dai原材料、 借原材料, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)或是待認(rèn)證 貸銀行存款
意思是貨到了都不能先計(jì)提待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅反映了存貨的存在?
是 待認(rèn)證是收到了發(fā)票,沒有勾選抵扣的。
一般情況下,用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票除0.13,推算原材料,然后這個(gè)原材料金額要匹配實(shí)際的原材料是嗎?
對的是的,是這么做的。