你好,企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)是25%稅率

你好,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅是依據(jù)什么征收的,幾個(gè)點(diǎn)啊
企業(yè)所得稅計(jì)稅依據(jù)是什么
企業(yè)所得稅繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?依據(jù)和稅率是什么
3.應(yīng)納稅所得額就是(A.應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額B.企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)C.企業(yè)的稅后所得D.企業(yè)所得稅的征收對(duì)象
企業(yè)所得稅計(jì)征依據(jù)是?怎么算
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出
單位培訓(xùn)員工支付8000元,培訓(xùn)費(fèi)辦理電工證件,需要和培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽訂合同嗎?有培訓(xùn)報(bào)名表和開(kāi)班通知書(shū)。
你好,請(qǐng)教下企業(yè)更正8月增值稅報(bào)表補(bǔ)報(bào)少報(bào)收入部分銷項(xiàng)稅額是2.5萬(wàn),例如8月期末留抵稅額是2萬(wàn),8月出口貨物免抵退稅額是1萬(wàn),申請(qǐng)出口退稅1萬(wàn)已退到帳,這樣期末留抵稅額是1萬(wàn),更正少報(bào)收入銷項(xiàng)稅額是2.5萬(wàn)減期末留抵稅額是1萬(wàn),更正補(bǔ)報(bào)收入應(yīng)補(bǔ)交增值稅是1.5萬(wàn)這樣算嗎?會(huì)不會(huì)影響8月出口退稅申報(bào)表的。
老師,老板和老板娘去外地的機(jī)票可以報(bào)銷嗎?
餐飲公司采購(gòu)100000塊錢的蔬菜,普票付9萬(wàn),專票10萬(wàn)九個(gè)點(diǎn)。餐飲公司交六個(gè)點(diǎn)的稅,哪一種合適?
老師,上個(gè)月未票收入,這個(gè)月沖減填在哪里
員工報(bào)銷機(jī)票和住宿,開(kāi)的大類是旅游服務(wù),可以嗎?
公司借給個(gè)人款項(xiàng),無(wú)息借款。用途寫(xiě)什么可以不交稅?
老師,因?yàn)槔习褰?jīng)常沒(méi)在公司,所以就用了個(gè)備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報(bào)銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導(dǎo)要求一個(gè)人保管銀行u盾另外一個(gè)人進(jìn)行這個(gè)u盾的操作,這樣合法嗎?

