您好,這個是可以抵扣的,能的
老師,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購成品銷售,那對應(yīng)的進(jìn)項成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
你好,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購成品銷售,那對應(yīng)的進(jìn)項成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
老師: 外貿(mào)企業(yè)采購原材料,用于出口產(chǎn)品,由于原材料進(jìn)項無法退稅。 那么這部分進(jìn)項,是不是需要直接轉(zhuǎn)出?不能抵扣?
出口商品,采購原材料對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣嗎
自家公司名義出口的是屬于免抵退,可以退稅的,買單出口的貨物屬于原材料,有進(jìn)項稅,這種情況下,這個進(jìn)項不知道能不能拿去退稅用
老師好,我想報一門財管,兩個月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購置了一套一萬元樓內(nèi)使用,兩個業(yè)務(wù)當(dāng)時均計入在建工程待攤支出,本月要將這兩項合并成一套監(jiān)控設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問是否可行,主要考慮已過半年多才轉(zhuǎn)固,會有其他影響嗎
醫(yī)院的財務(wù)工作人員對對業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么操作
老師,第一次做會計,我們是小規(guī)模納稅人公司,公司掛牌在交易中心銷售貨品,目前有進(jìn)入交易中心的掛牌費和平臺扣繳的手續(xù)費,然后等到貨品銷售出去后有收入,這個怎么做賬呢,辛苦老師了
老師!您好!請問我們公司拋農(nóng)業(yè)糞肥,屬于補(bǔ)貼審計單位,是農(nóng)業(yè)中心給結(jié)賬,我們實際耕地3萬畝,但是農(nóng)業(yè)中心不管你干多少,都是只按2.6萬畝結(jié)賬,我們做賬的時候,需要怎么做呢?
老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個順序嗎,還需要做什么
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進(jìn)去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
那都出口享受增值稅免抵退了,開票的發(fā)票是0稅率了,還能進(jìn)項抵扣嗎
你們這個都是用于出口的項目嗎
比如買100萬原料,進(jìn)項稅額12萬,6萬進(jìn)項稅額加工國內(nèi)產(chǎn)品,銷項稅額是15萬,6萬進(jìn)項稅額加工出口產(chǎn)品 ,出口稅率是O,那我可以直抵扣12萬進(jìn)項嗎,然后應(yīng)交增值稅是15一12=3嗎
是的,這這樣的話,直抵扣12萬進(jìn)項,然后應(yīng)交增值稅是15一12=3
現(xiàn)在有一個先進(jìn)型企業(yè)進(jìn)項稅額加計5%的政策,那是15一12一15x5%這樣嗎
現(xiàn)在有一個先進(jìn)型企業(yè)進(jìn)項稅額加計5%的政策,那是15一12一12x5%這樣嗎
上面那條打錯字了
那6萬出口的進(jìn)項稅額可以加計嗎?
對,是這樣做的,然后加計扣除,這個
那6萬出口的進(jìn)項稅額可以加計嗎?
那樣的話就沒法加計扣除了,不行
啥意思,老師我是不是沒說明白
現(xiàn)在有一個先進(jìn)型企業(yè)進(jìn)項稅額加計5%的政策,那是15一12一12x5%這樣嗎,這12萬的進(jìn)項里頭有6萬是用于出口貨物的,我糾結(jié)這6萬能否加計扣除
那不行,就是說你用加計抵減政策的話,這個6萬出口的,不能享受加計抵減