您好,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬 增值稅和附加稅的會計分錄怎么做
老師您好!請問小規(guī)模納稅人季度未達起征點減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人季報,月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
一般納稅人開房租費發(fā)票是幾個點
老師,私立幼兒園收取的取暖費,屬不屬于免稅收入
請問前期做錯的賬進入待處理財產損益,這個待處理財產損益以后該怎么處理?
如果預付賬款有貸方余額,做報表的時候可不可以把它加到應付賬款項目中去?
請問老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個體工商戶的查賬征收可以申請轉核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒有簽訂勞動合同,后考到體制內單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補簽合同給離職考走員工補交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產,B公司付款的,給A公司開的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產呢,那A公司怎么做會計科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應發(fā)工資多少?
公司就做了一個人的工資,發(fā)放的時候直接用老板的其他應付款,往來賬戶結算可以嗎
實際上是沒有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時我們記?貸:應交稅費-應交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營業(yè)外收入增加了,這個沒有問題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報增值稅,4月份開的發(fā)票,7月份季度申報時,已經扣稅了,但是7月底把4月份開的發(fā)票紅沖了,重新開了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來的發(fā)票,以及2季度申報表去稅務大廳更正申報,自已在稅務大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開了發(fā)票,這樣是不是對沖了,賬務上調整可以嗎,相當于7-9月份這個季度不交增值稅
相當于這個錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時間估計有退貨就不要開發(fā)票嘛,不過這是理論的 ,目前這個處理就是正常的 2.新開發(fā)票是13%發(fā)票的,開不了1%了,這個沒有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒有達到一般納稅人級別
哦哦,對不起我以為轉一般人了, 1.跨報紅沖多交稅,這個情況只有去稅務大廳更正,因為我們想把以前交的稅退回來 2.紅沖后,新開了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開票和申報是對的,只是發(fā)票開錯了,我們在7月紅沖又開藍字
嗯嗯,那就沒有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了