您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師 小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn) 增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫(xiě)
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),月超過(guò)十萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢(qián)也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
實(shí)際上是沒(méi)有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時(shí)我們記?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒(méi)有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營(yíng)業(yè)外收入增加了,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,4月份開(kāi)的發(fā)票,7月份季度申報(bào)時(shí),已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開(kāi)的發(fā)票紅沖了,重新開(kāi)了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應(yīng)該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來(lái)的發(fā)票,以及2季度申報(bào)表去稅務(wù)大廳更正申報(bào),自已在稅務(wù)大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開(kāi)了發(fā)票,這樣是不是對(duì)沖了,賬務(wù)上調(diào)整可以嗎,相當(dāng)于7-9月份這個(gè)季度不交增值稅
相當(dāng)于這個(gè)錢(qián)是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時(shí)間估計(jì)有退貨就不要開(kāi)發(fā)票嘛,不過(guò)這是理論的 ,目前這個(gè)處理就是正常的 2.新開(kāi)發(fā)票是13%發(fā)票的,開(kāi)不了1%了,這個(gè)沒(méi)有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒(méi)有達(dá)到一般納稅人級(jí)別
哦哦,對(duì)不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報(bào)紅沖多交稅,這個(gè)情況只有去稅務(wù)大廳更正,因?yàn)槲覀兿氚岩郧敖坏亩愅嘶貋?lái) 2.紅沖后,新開(kāi)了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開(kāi)票和申報(bào)是對(duì)的,只是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們?cè)?月紅沖又開(kāi)藍(lán)字
嗯嗯,那就沒(méi)有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了