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老師,小規(guī)模納稅人,季度增值稅的附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢

2024-08-13 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-13 13:40

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 14:41

實(shí)際上是沒(méi)有扣,直接減免了,

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:47

您好,是?的,平時(shí)我們記?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒(méi)有出現(xiàn)銀行存款

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 14:53

收入增加了

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:58

您好,是的,營(yíng)業(yè)外收入增加了,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題呀

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 17:45

老師,我們小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,4月份開(kāi)的發(fā)票,7月份季度申報(bào)時(shí),已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開(kāi)的發(fā)票紅沖了,重新開(kāi)了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應(yīng)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:50

您好,帶上紅沖發(fā)票和原來(lái)的發(fā)票,以及2季度申報(bào)表去稅務(wù)大廳更正申報(bào),自已在稅務(wù)大廳更正不了的,

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 17:54

怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 17:56

還有是我紅沖后,新開(kāi)了發(fā)票,這樣是不是對(duì)沖了,賬務(wù)上調(diào)整可以嗎,相當(dāng)于7-9月份這個(gè)季度不交增值稅

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 17:57

相當(dāng)于這個(gè)錢(qián)是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:01

您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時(shí)間估計(jì)有退貨就不要開(kāi)發(fā)票嘛,不過(guò)這是理論的 ,目前這個(gè)處理就是正常的 2.新開(kāi)發(fā)票是13%發(fā)票的,開(kāi)不了1%了,這個(gè)沒(méi)有辦法的,只能多交稅了

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 18:05

不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒(méi)有達(dá)到一般納稅人級(jí)別

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:08

哦哦,對(duì)不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報(bào)紅沖多交稅,這個(gè)情況只有去稅務(wù)大廳更正,因?yàn)槲覀兿氚岩郧敖坏亩愅嘶貋?lái) 2.紅沖后,新開(kāi)了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開(kāi)票和申報(bào)是對(duì)的,只是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們?cè)?月紅沖又開(kāi)藍(lán)字

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快賬用戶5371 追問(wèn) 2024-08-13 18:11

嗯嗯,那就沒(méi)有多交稅了

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:14

您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了

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你好 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-25
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營(yíng)業(yè)外收入 附加稅不需要計(jì)提;
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您好,增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入附加稅不用做
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您好,同學(xué), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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