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收到XXX單位300萬,收到后去銀行貼現(xiàn),利息15575元,剩余的到賬銀行賬上,在銀行賬上2984425元還給Xxx公司。這個整套怎么做賬可以詳細點嗎?那還回去利息不是最不平

2024-08-13 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 10:08

借應收票據(jù)300萬,貸其他應收款, 借銀行存款2984425, 其他應收款1557無 貸應收票去300萬, 借其他應收款2984425,貸銀行存款。

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快賬用戶8446 追問 2024-08-13 10:09

利息你怎么做的不明白

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齊紅老師 解答 2024-08-13 10:10

利息你們單位沒有承擔,做不了財務費用。如果你做了財務費用,你也得紅沖,不是嗎?直接沖其他應收款就行。不是你們單位承擔的,你是代收代付。

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快賬用戶8446 追問 2024-08-13 10:11

那不是其他應收款我做在誰的名下

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齊紅老師 解答 2024-08-13 10:13

你好,你收到誰的票據(jù)二級科目寫誰

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快賬用戶8446 追問 2024-08-13 10:48

哦好的嗯

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齊紅老師 解答 2024-08-13 10:51

不用客氣,工作愉快

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借應收票據(jù)300萬,貸其他應收款, 借銀行存款2984425, 其他應收款1557無 貸應收票去300萬, 借其他應收款2984425,貸銀行存款。
2024-08-13
以下是相關賬務處理的步驟及會計分錄: 1. 收到電子承兌時: 借:應收票據(jù) 3,000,000 貸:應收賬款/其他應付款等(具體科目根據(jù)業(yè)務情況而定) 3,000,000 2. 去銀行貼現(xiàn)時: 借:銀行存款 2,984,475 財務費用 - 貼現(xiàn)利息 15,575 貸:應收票據(jù) 3,000,000 3. 將剩余款項打回 XX 單位時: 借:應收賬款/其他應付款等(具體科目應與第 1 步中貸方科目一致) 2,984,475 貸:銀行存款 2,984,475 這里的“應收賬款/其他應付款等”科目具體使用哪個,需要根據(jù)該電子承兌的來源和業(yè)務實質來確定。例如,如果這 300 萬電子承兌是 XX 單位之前欠你們的貨款,那么最初收到時貸方就是“應收賬款”;如果不是這種欠款關系,可能會涉及其他科目。同時,貼現(xiàn)利息 15,575 元應計入“財務費用”科目。
2024-08-23
?你好;? ? ?利息發(fā)票 你們會先支付出去 ;然后 在反還給你們;? 會紅沖利息發(fā)票嗎? ?
2022-08-17
你好 借長期借款 貸銀行存款
2023-07-16
錯賬更正后156,100-100=156000 銀行對賬單沒有變化,您這是做賬做錯了,跟銀行對賬單沒有啥關系
2019-12-07
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