是的,那個(gè)不需要代扣個(gè)稅的
老師我想問一下我單位是事業(yè)單位,現(xiàn)在有一筆維修的勞務(wù)費(fèi),我單位不用扣稅吧
老師我想問一下,事業(yè)單位維修發(fā)生的勞務(wù)費(fèi),是計(jì)入維修費(fèi)還是勞務(wù)費(fèi)
老師我是事業(yè)單位房頂漏水,70000元開的的建筑工程的發(fā)票,寫維修可以嗎,我費(fèi)用做的就是維修費(fèi),寫改造不行吧
老師好,我們單位辦公室墻面重新粉刷,對(duì)方給我們開具發(fā)票是開勞務(wù)費(fèi)還是墻面維修?
維修車輛的時(shí)候開勞務(wù)*維修費(fèi),這個(gè)可以不用開單位,但是對(duì)方開了單位“個(gè)“這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師,當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月紅沖了,還用做賬務(wù)處理嗎
前幾年有一筆所得稅交了 但是沒如所得稅費(fèi)用 還掛在應(yīng)交所得稅借方呢 75塊錢我能直接入到當(dāng)年的所得稅費(fèi)用里面嗎
就是我4月份申報(bào)個(gè)稅,沒享受到附加扣除,個(gè)稅扣了140元,然后我現(xiàn)在重新更正申報(bào),系統(tǒng)顯示我4月份不要交個(gè)稅,然后我申報(bào)了。顯示不要扣個(gè)稅,現(xiàn)在就是怎么辦,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)不會(huì)退給我呀?
24年已報(bào)完匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)現(xiàn)一筆賬記為了借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 實(shí)際上應(yīng)該記借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸預(yù)付賬款。但24年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在是不是更正匯算清繳,調(diào)增就是正確的處理方法呀
老師,還沒發(fā)貨先給客戶開票了,內(nèi)賬上要怎么做賬?不是虛開
企業(yè)自己報(bào)關(guān)出口,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)的發(fā)票。出口成交方式FOB能退稅嗎?會(huì)不會(huì)判別為單據(jù)不齊全?
個(gè)人一般企業(yè),日常開銷沒有發(fā)票賬務(wù)怎么處理
老師,材料已經(jīng)到了,發(fā)票沒有收到,怎么做賬? 材料入庫(kù),未收到發(fā)票時(shí), 借:原材料-暫估-材料名**元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商名稱**元 生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元 貸:原材料-暫估-材料名**元 收到發(fā)票時(shí), 借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 借:進(jìn)項(xiàng)稅額**元 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商**元 紅沖前面的暫估, 借:原材料-暫估-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商**元(負(fù)數(shù)) 紅沖前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:原材料-暫估-材料名**元(負(fù)數(shù)) 重做前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元 貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 是這樣做賬環(huán)節(jié)嗎,老師?
電子稅務(wù)局完稅證明開具,除了,我要辦稅,開具證明外還有什么方法
老師你好,我公司付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么做?每個(gè)人的價(jià)格也不高,都是不超五百,但是整批運(yùn)費(fèi)有大幾萬,哦對(duì)我還是自產(chǎn)自銷免稅企業(yè)。也不涉及交所得稅,請(qǐng)問做賬怎么處理?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
只有個(gè)人需要,只要是開給單位的就不用扣個(gè)稅是嗎
是的,就是那個(gè)意思的