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老師好,我們公司是一般納稅人,6月有一張專票還沒抵扣,對放在7月15日紅沖該發(fā)票。在納稅申報表中體現(xiàn)進項稅額轉出。請問該怎么做賬務處理

2024-08-12 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-12 17:15

借:應交稅費-增值稅-進項? ? ?紅沖以后重新開票 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

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快賬用戶9385 追問 2024-08-12 17:19

那科目余額表上的進項不就和納稅申報表上的不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:20

取得補開的發(fā)票就一致的,沒有補開票直接 借:成本費用相關科目? 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

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快賬用戶9385 追問 2024-08-12 17:21

可是開了又沖掉,相當于我們沒有取得過發(fā)票,為什么進成本費用

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:23

那個業(yè)務不用開票了才是 借:原材料等??負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)

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借:應交稅費-增值稅-進項? ? ?紅沖以后重新開票 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-08-12
借:成本費用?沒有補開票 貸:增值稅-進項轉出
2024-08-12
你好,沒有問題的,可以的。
2022-10-17
你好,同學 補做一筆進項稅轉出 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-01-14
小規(guī)模期間你們有收入的話不允許抵扣,需要做進項轉出。
2021-11-08
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