您好,就是應(yīng)收已開票%2B暫估-暫估沖掉,收到發(fā)票或暫估,我們都是用的應(yīng)收賬款這個(gè)往來(lái)科目的,導(dǎo)出明細(xì)只是為了核實(shí)我們對(duì)不對(duì),跟客戶對(duì)賬不對(duì)時(shí)就需要導(dǎo)出明細(xì)來(lái)雙方核對(duì)了
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
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那我填表根據(jù)客商導(dǎo)出應(yīng)收的輔助,就用已開票+暫估-沖掉的暫估了,這樣是沒問題的哈
您好,是的,這個(gè)計(jì)算沒有錯(cuò)哦
哦用上面已開票+暫估-沖掉還得減去應(yīng)收貸方實(shí)際收到的金額是我截止到現(xiàn)在的應(yīng)收未收款是不
您好,對(duì)對(duì),我們就是看應(yīng)收賬款按客戶(輔助核算)項(xiàng)目明細(xì)賬,所有的借方和貸方發(fā)生額都在這個(gè)明細(xì)賬里,余額就是要和客戶核對(duì)的 請(qǐng)看下圖這個(gè)
老師一年以內(nèi)這里需要減去貸方應(yīng)收嗎,應(yīng)該要的吧
您好,做賬齡呀,我們要依據(jù)銷售單的日期做才準(zhǔn)的,根據(jù)科目余額表是不準(zhǔn)的,未付款的銷售單有日期,到今天是多少天就能準(zhǔn)確算出來(lái)
老師我們是物業(yè)公司,這里涉及的是物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)保潔費(fèi)等等,
哦哦,那這個(gè)更簡(jiǎn)單了,我們是哪一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)保潔費(fèi)。沒有支付的,到現(xiàn)在是有多個(gè)月了
老師說的越來(lái)越復(fù)雜了嚯哈哈哈哈哈 我就想知道1年內(nèi)那里的金額需要減去貸方應(yīng)收已經(jīng)收回的吧?
哦哦,好的,這是比如粗略的計(jì)算,可以的