你好 之前暫估過的
成本費用發(fā)票在匯算清繳前取得就可以稅前扣除嗎?開票時間跨年也可以嗎?12月已經扎帳了,發(fā)票跨年到賬務如何處理。就是通過匯算的時候調利潤調整表不調賬的方式處理嗎
老師,商貿企業(yè)有一個去年的訂單一直未報關,目前賬上顯示應收賬款貸方余額2359.68,如果當做樣品做視同內銷的話,是開13%的發(fā)票(發(fā)票上要不要在備注欄標明是樣品費)?開票是直接開2359.68平賬么?賬務如何處理?要注意哪些點?
請問去年的銀行電匯手續(xù)費已做財務費用,并稅前扣除。在今年1月份銀行開來了專票,如果進行賬務處理?
請問老師,今年1月份用現金繳納的全年的網絡費,但是發(fā)票次年才開具,請問今年的賬務如何處理?次年發(fā)票來了以后又如何處理?
老師,你好。2022年7月份發(fā)生的費用,發(fā)票是2022年8月份開具的,在2022年未入賬,也未做稅前扣除,現在應該怎么處理呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
你好之前暫估過嗎
之前不知道具體數據呀!
也沒有暫估
借管理費用辦公費 貸銀行存款 小企業(yè)會計準則 可以抵扣所得稅
老師你還在嗎?
在 回復了 你看下的
哦哦看到了
那不用匯算清繳時調增唄
是啊 可以抵扣 可以di?kou