?借銀行存款,借?公益支出?負(fù)數(shù)
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師,問銀行貸款,收到貸款做,借,銀行存款,貸:短或者長期借款,那利息需要計提嗎,還是就只在支付的時候做,借,財務(wù)費(fèi)用-利息支出,貸,銀行存款?
老師,請問一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財政預(yù)算收入 支出時是 借計提業(yè)務(wù)活動費(fèi)用工資福利費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會計做對應(yīng)科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
老師,您好!請問下收到政府補(bǔ)助的??顚S觅Y金200萬,用于研發(fā)項目。針對政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會計分錄是1.借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出時,借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出時,借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時借:專項應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因為是補(bǔ)助的??睿灾С鰧?yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
老師問一下。綜合單價30.7元,里面包含安措費(fèi)3%,怎么計算安措費(fèi)多少?
老師,我們和一個演員簽的演出費(fèi)用合同,對方要求稅前金額要體現(xiàn)出來,稅后要補(bǔ)3%稅費(fèi)也要合同體現(xiàn),這個語言我咋組織合適,合同改了好幾版了他們都不愿意
金額小的固定資產(chǎn)比如價格1萬的手機(jī),可以不留殘值嗎?
老師關(guān)于繳納的土地方面的稅費(fèi)可以記入在建工程轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎買地時候繳納的契稅,耕地占用稅等
老師,我們是酒店的,軟件服務(wù)費(fèi)計入哪個會計科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來有人訂房。
老師 應(yīng)收商品余額是 59337 應(yīng)收產(chǎn)品余額是-62267.4 我現(xiàn)在要留余額在任何一方26714.6 這怎么填分錄呀 相對金額是多少
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價值1700的冷柜計入哪個會計科目的二級明細(xì)?小金額不想計入固定資產(chǎn),應(yīng)該計入哪個會計科目的二級明細(xì)比較合適?
老師您好,請問開出口發(fā)票備注欄是否需要填出口日期,
汽修廠買的配件有的直接用了,有的沒用完了,都需要入庫再出庫嗎
郭老師,那我固定資產(chǎn)增加的話也可以的是吧?
但是那個負(fù)數(shù)系統(tǒng)出不來,是要把它放貸方?
是的,就放在貸方就行了?