你好,附表二,20行里面填寫的嗎?

增值稅附表2,進項稅額轉(zhuǎn)出額是6607.62,賬上進項稅費轉(zhuǎn)出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
增值稅附表2,進項稅額轉(zhuǎn)出額是6607.62,賬上進項稅費轉(zhuǎn)出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
增值稅附表2,進項稅額轉(zhuǎn)出額是6607.62,賬上進項稅費轉(zhuǎn)出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
增值稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出和賬上不一致,申報表多,這是怎么回事?
進項稅額轉(zhuǎn)出賬上6419.87,申報表系統(tǒng)6607.62,現(xiàn)在該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
對,20行?做賬有紅沖發(fā)票,做了進項稅額轉(zhuǎn)出
去查一下你們單位開出去的紅字確認(rèn)單和收到的紅字確認(rèn)單。
是開出去的紅字發(fā)票和收到的紅字發(fā)票嗎?
確認(rèn)單確認(rèn)單不是負(fù)數(shù)發(fā)票
確認(rèn)單是什么啊老師??!
電子稅務(wù)局 開負(fù)數(shù)發(fā)票之前的。
找到了,然后怎么辦老師?
去核對 你看一下到底是哪里的問題。 如果你核對這邊就是和你出來的不一樣,那就找你稅務(wù)局那邊,讓你稅務(wù)局那邊給你提供
核對什么啊老師?紅字信息確認(rèn)到錄入里面都是發(fā)票,我核對發(fā)票嗎?
已開出去的或者是收到的紅字確認(rèn)單,這里面你單位已經(jīng)認(rèn)證的那一部分。
確認(rèn)單里沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票?。?
和負(fù)數(shù)發(fā)票沒有關(guān)系的呀 只要開了紅字確認(rèn)單,即使沒有開附屬發(fā)票過來,你也需要進項轉(zhuǎn)出。