您好,這個(gè)的話,轉(zhuǎn)讓沒(méi)有收到錢(qián),這個(gè)也沒(méi)法做賬務(wù)處理啊,這種只能是往來(lái)款的,不能扣除

老師,請(qǐng)問(wèn)甲企業(yè)原有股東a,b,c三個(gè)自然人,都已實(shí)繳到位,現(xiàn)在b,c股東退出,把對(duì)應(yīng)股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè),那么合伙企業(yè)這邊是否要把原股東b,c的股份分別轉(zhuǎn)給他們二人,如果是,合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓給b,c的錢(qián)如何做賬,另外,轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,合伙企業(yè)用不用繳納印花稅
合伙企業(yè)A由四個(gè)自然人和一個(gè)合伙企業(yè)D構(gòu)成,合伙企業(yè)A股權(quán)投資了B企業(yè),現(xiàn)分倆次轉(zhuǎn)讓B企業(yè)的股權(quán)給C企業(yè),合伙企業(yè)A在七月份收到一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款400萬(wàn),在11月收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1000萬(wàn),問(wèn):合伙企業(yè)A是否在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得模塊替四個(gè)自然人繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?本年第三季度繳納稅款的分配比例按照出資額,已繳納。第四季度分配比例為新的比例。如何申報(bào)?
針對(duì)『股權(quán)轉(zhuǎn)讓』這個(gè)行為,要交所得稅的是轉(zhuǎn)讓方,也就是原股權(quán)持有方,轉(zhuǎn)讓方是個(gè)人的,受讓方有代扣代繳的義務(wù),受讓方如沒(méi)有代扣代繳的,轉(zhuǎn)讓方自己去交。轉(zhuǎn)讓方是企業(yè)的,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入扣除為取得該股權(quán)所發(fā)生的成本后,交企業(yè)所得稅。 請(qǐng)問(wèn):轉(zhuǎn)讓方是個(gè)人股東的,受讓方有代扣代繳的義務(wù),受讓方如果沒(méi)有代扣代繳的,會(huì)被稅務(wù)處罰嗎?受讓方是否需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)申報(bào)應(yīng)代扣代繳的個(gè)稅?謝謝
老師,之前實(shí)繳了注冊(cè)資本現(xiàn)在將持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)有收到對(duì)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以么?可以稅前扣除么?
老師,之前實(shí)繳了注冊(cè)資本現(xiàn)在將持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)有收到對(duì)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以么?可以稅前扣除么?每個(gè)老師回復(fù)不太一致
老師,我是牙科門(mén)診,我們老板讓虛開(kāi)發(fā)票,是看到老板簽字了才能開(kāi),還是業(yè)務(wù)人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個(gè)人的款是20萬(wàn)元,這時(shí)公司給出了收據(jù),之后以貨的價(jià)款還了5萬(wàn)元,剩余的是其他員工直接還的15萬(wàn)元,沒(méi)走公司的賬戶,這時(shí)我要怎樣做賬改成這個(gè)員工的
老師,怎么給公司做出財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋?zhuān)x謝
老師,公司多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開(kāi)發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷(xiāo)售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?


這個(gè)合伙企業(yè)要注銷(xiāo),我們不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出么進(jìn)項(xiàng)稅前扣除么?
不能,你那樣的話,屬于無(wú)償虧損的處理了
老師我去年給做到營(yíng)業(yè)外指出了,現(xiàn)在怎么操作?已經(jīng)匯算清繳了
匯算的時(shí)候,稅務(wù)允許扣除了嗎?
自己申報(bào)的報(bào)表
建議,今年給他轉(zhuǎn)出,先別扣除,今年申報(bào)的時(shí)候
直接今年轉(zhuǎn)出做到往來(lái)里面還是,去修改去年的匯算清繳表格,補(bǔ)繳稅款老師
這個(gè)的話是直接今年轉(zhuǎn)出做到往來(lái)里面這個(gè)的,不修改去年的
好的 謝謝老師的建議 我還在想要不要直接回去調(diào)賬,調(diào)一下匯算清繳 補(bǔ)稅款,因?yàn)檠a(bǔ)稅的話確實(shí)還得3萬(wàn)元。
沒(méi)事的,您現(xiàn)在理解了就好
那老師 這個(gè)收不回來(lái) 就一直掛往來(lái)么?還是說(shuō)后續(xù)有處理
只能先掛賬的這個(gè)
可以 等那個(gè)公司注銷(xiāo)了。轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 然后拿著注銷(xiāo)證明稅前扣除么
可以,等他們實(shí)際注銷(xiāo)完成以后在做賬