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某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2023年度自行申報營業(yè)收入總額350萬元、成本費用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核,該企業(yè)申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2023年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 【解析】應(yīng)納所得稅=370÷(1-8%)×8%×25%=8. 04老師,我答案看不懂370÷(1-8%)×8%按照平時知道是應(yīng)納稅所得額,但是不知道為什么那么算

2024-08-08 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-08 13:46

學(xué)員你好,這是核定征收應(yīng)納稅額的公式, 應(yīng)納所得稅=成本費用/(1-應(yīng)稅所得率)*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率

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學(xué)員你好,這是核定征收應(yīng)納稅額的公式, 應(yīng)納所得稅=成本費用/(1-應(yīng)稅所得率)*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率
2024-08-08
同學(xué)你好 年度的不除以4 季度的除以4
2021-12-08
你好,因為是核定征收,所得稅根據(jù)收入計算,不能彌補之前的虧損
2022-04-26
你好,因為是核定征收,所得稅根據(jù)收入計算,不能彌補之前的虧損
2022-04-26
你好? 核定征收不考慮虧損? ?(大白話就是? ?稅局不承認做出來的賬? ?) 只認成本費用370
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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