你好調(diào)增就是匯算清繳才做的 平時沒法做的
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,入賬時,發(fā)票沒有回來,要進(jìn)行調(diào)增,請問我申報完之后,調(diào)增的數(shù)據(jù),要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
請問去年第四季度申報納稅的時候,有些未開票收入沒有申報,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整可以增加進(jìn)去嗎?
請問企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,什么時候需要關(guān)聯(lián)申報?我們公司是一個有限公司,有2個股東,分別持股80%和20%,我在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,用報關(guān)聯(lián)申報嗎
老師,請問一下2022年的工資沒有發(fā)完,企業(yè)所得稅會算清繳的時候,是不是要納稅調(diào)增 等到2023年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候然,后再做納稅調(diào)減
老師就是給個人的職工福利費在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也是要要調(diào)增企業(yè)所得稅的嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
我平時做到工資里面了,但是有部分沒有進(jìn)行薪資申報,將來所得稅匯算清繳的時候我賬面的工資比自然人納稅系統(tǒng)多。我想請問這樣的話我將在匯算清繳的時候把薪資調(diào)減,利潤調(diào)增就可以了不?
可以的 可以這么做的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。