你好,你們是委托對方研發(fā)嗎?
老師,請問我們和別的公司合作開發(fā)一個項目,所有權(quán)歸雙方共有,我們買了對方前期一部分數(shù)據(jù),簽了個技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,那我們要做進研發(fā)費用是不是要做備案?
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個項目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進入了實驗階段,實驗結(jié)果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務(wù)登記的是小企業(yè)會計準則,那可以按照企業(yè)會計準則來核算嗎?
請問一下,我們公司委托別的公司研發(fā)一個軟件,合同條款這么寫屬于我們的研發(fā)費用嗎且合同需要備案嗎(本合同所涉及之乙方自有軟件,乙方對其擁有完全的知識產(chǎn)權(quán),甲方基于本合同對該部分享有不可撤銷的永久使用權(quán),且有權(quán)銷售給對應(yīng)客戶使用;項目中所產(chǎn)生新技術(shù)成果的,可形成知識產(chǎn)權(quán)的,甲方擁有其知識產(chǎn)權(quán)。)
老師,我們是乙方。委托技術(shù)合同認定登記備案在哪備案呀?他這個意思是不讓我們做研發(fā)費用加計扣除嗎?還是備案后可以加計扣除?
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個技術(shù)開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學(xué)研究費用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個項目的生產(chǎn)購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成?,F(xiàn)在我們收到對方付給我們的技術(shù)開發(fā)費,我們就是該確認收入確認收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費,我們應(yīng)該記到哪?
老師 你好我們有一輛車報廢處置完之后有1500元的收入計的什么科目啊
老師,員工離職,社保直接在自然人電子稅務(wù)局扣繳端改成非正常狀態(tài),政務(wù)網(wǎng)不操作可以嗎
請問,個人給我們公司開了2萬水果免稅發(fā)票,是不是預(yù)交20%什么所得稅
老師好,單位的個稅以前都是選的一年6萬扣除?,F(xiàn)在新來的工資都超過5000元。5.6?的工資7才發(fā)。2個月工資這個月合并申報。在自然人電子稅務(wù)局怎么操作。沒有申報過麻煩老師詳細說一下首先怎么操作,然后再怎么操作?
轉(zhuǎn)讓出售固定資產(chǎn)的分錄,怎么做。
老師,你好,存貨分類賬每個月統(tǒng)計要不要算金額,還是有數(shù)量就好了
老師 股東期初借給公司的款 現(xiàn)在公司不用還了 讓轉(zhuǎn)成投資款 我直接做賬 借:其他應(yīng)付款-股東 貸:實收資本-股東 這樣可以嗎
有一張用于福利費的發(fā)票,入賬時可以直接把進項計入費用嗎,還是必須要做進項,在做進項轉(zhuǎn)出
老師,2023年我以個人名義代開的發(fā)票現(xiàn)在要紅沖,登電子稅務(wù)局查詢不到2023年開的發(fā)票怎么回事
小超市開香煙按那個稅收代碼
對方委托我們
如果是研發(fā)成果屬于對方的,對你們單位沒有優(yōu)惠。你單位正常做收入和成本就行。