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老師你好,我們7月份收到的發(fā)票,8月份申報增值稅時已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對方說單價開錯要求紅沖重新開具發(fā)票,可以嗎?

2024-08-05 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-05 20:25

您好,這個是可以的,現(xiàn)在沖減是可以的

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 20:28

我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對方可以直接紅沖發(fā)票嗎?還是我們這邊先操作,對方才能紅沖啊

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齊紅老師 解答 2024-08-05 20:30

是你們先操作,你們申請紅字信息表,才可以

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 20:33

我們不申請,對方?jīng)]辦法紅沖是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-08-05 20:34

對的,你不紅沖,這個是沒辦法的

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 20:41

單價錯了,如果不紅沖,再后期單價里慢慢彌補(bǔ)可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-05 20:43

可以,這個的話后期彌補(bǔ)

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 20:51

這張發(fā)票還沒有紅沖,對方已經(jīng)把正確價格的發(fā)票開過來了,是不是就必須紅沖原來那張發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2024-08-05 20:51

對,這個是必須要進(jìn)行這樣才行

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 21:00

老師我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對方紅沖了,我們是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅啊?還可以再勾選一張發(fā)票進(jìn)行抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-05 21:01

轉(zhuǎn)出,然后在抵扣別的這個

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 21:12

好的,謝謝老師,這樣在稅務(wù)上會不會有預(yù)警啊?老師

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齊紅老師 解答 2024-08-05 22:00

這個是不會的,您好

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 22:01

已經(jīng)報完稅了,更改報表是否需要跟稅管員提前溝通啊?老師

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齊紅老師 解答 2024-08-05 22:02

這個是不需要溝通的,弄好就行

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快賬用戶8825 追問 2024-08-05 22:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-05 22:02

不客氣的快休息把,不用回復(fù)了

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您好,這個是可以的,現(xiàn)在沖減是可以的
2024-08-05
對,這個是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2024-08-06
你好 ;? 你是不是開錯 。? 正常是你開的 。 你認(rèn)證了? 選擇購買方抵扣?
2021-10-13
您好, 這個不需要給對方的
2022-08-12
你好 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的
2020-11-04
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