您好,這個是可以的,現(xiàn)在沖減是可以的
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
你好,老師,我們上個月收到供應(yīng)商開的發(fā)票,本月認(rèn)證抵扣報稅了,現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)開錯了,要紅沖重新開,要求我們開具紅字發(fā)票信息表,開始我們開具的時候選購買方已抵扣開不了呢?是我們開錯地方了嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
你好,我想問一下8月份開的發(fā)票,已經(jīng)做賬,并報稅,現(xiàn)在12月份了對方說名稱不對要求重新開票,可以開紅字發(fā)票嗎?賬上需要調(diào)整嗎?
老師好,4月份收到的發(fā)票,已記帳,因?yàn)榘l(fā)票稅率問題稅務(wù)要求紅沖重開,收到7月份重新開具的發(fā)票,可以把7月份的發(fā)票附在4月份的記帳憑證后面嗎?
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
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2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
財務(wù)費(fèi)用期末余額借方2800元是什么意思?
有無一個進(jìn)出倉的表格,里面有進(jìn)倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對方可以直接紅沖發(fā)票嗎?還是我們這邊先操作,對方才能紅沖啊
是你們先操作,你們申請紅字信息表,才可以
我們不申請,對方?jīng)]辦法紅沖是嗎?老師
對的,你不紅沖,這個是沒辦法的
單價錯了,如果不紅沖,再后期單價里慢慢彌補(bǔ)可以嗎
可以,這個的話后期彌補(bǔ)
這張發(fā)票還沒有紅沖,對方已經(jīng)把正確價格的發(fā)票開過來了,是不是就必須紅沖原來那張發(fā)票了
對,這個是必須要進(jìn)行這樣才行
老師我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對方紅沖了,我們是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅啊?還可以再勾選一張發(fā)票進(jìn)行抵扣嗎?
轉(zhuǎn)出,然后在抵扣別的這個
好的,謝謝老師,這樣在稅務(wù)上會不會有預(yù)警啊?老師
這個是不會的,您好
已經(jīng)報完稅了,更改報表是否需要跟稅管員提前溝通啊?老師
這個是不需要溝通的,弄好就行
好的,謝謝老師
不客氣的快休息把,不用回復(fù)了