您好,借:銀行 2480 貸:其他應(yīng)付款2080 其他業(yè)務(wù)收入 400
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師你好。我們是放箱公司。預(yù)收客戶錢然后拿著客戶錢幫客戶去碼頭放箱子。我想問一下這部分預(yù)收的錢款再我們給客戶做業(yè)務(wù)之前怎么處理。做業(yè)務(wù)之后又怎么處理。還有開票問題就是有的是碼頭直接開票給客戶了。有的是開給我們我們再開給客戶。這些都是零稅率發(fā)票。關(guān)系如下圖。這部分賬務(wù)我們怎么處理
請問一下,我們公司體育培訓(xùn)的,公司有一個(gè)企業(yè)微信收款碼,有個(gè)人支付了培訓(xùn)費(fèi)1000元,讓我們給他開具發(fā)票,請問這個(gè)是個(gè)人直接掃公司企業(yè)微信二維碼支付的,然后這個(gè)錢由第三方財(cái)付通公司從1000元扣下2.5的手續(xù)費(fèi)后,直接打給我公司賬戶上1000-2.5=997.5元嗎?請問我們要給客戶開1000元發(fā)票,該怎么做分錄呢?
老師 我們是交警大隊(duì)下面的服務(wù)所 我們辦理車子落戶等業(yè)務(wù) 收入一部分是歸交警的 我們收一點(diǎn)服務(wù)費(fèi) 然后 最近交警他們給我們都發(fā)了二維碼 讓客戶直接掃 直接進(jìn)他們的賬戶了 我們不好和客戶說分開掃 領(lǐng)導(dǎo)讓我們把錢打給我們的一個(gè)工作人員 讓他收取客戶的錢然后由他單獨(dú)打給交警屬于他們的那部分 這樣可行嗎 要怎么出賬啊
老師好,我們公司租的房子給員工住宿,對方給我們開了發(fā)票,然后發(fā)票又下角寫著讓我單位來代扣代繳稅款,我們幫她代繳了,后面房東又把這筆稅費(fèi)打到我們公司公戶了,應(yīng)該怎么寫分錄
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模企業(yè)開具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經(jīng)入庫,并且有些存貨已經(jīng)賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本 需要付什么附件資料?
同時(shí),系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購入庫與委外入庫流程并詳細(xì)說明各模塊的操作步驟、注意事項(xiàng)、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等。這句話是否重復(fù),請老師幫忙精簡下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報(bào)納稅總額不包括工會經(jīng)費(fèi),對嗎
老師,請問公司貸款,找的擔(dān)保公司,發(fā)票開了擔(dān)保費(fèi),已對公付款,這筆款不會退回來,請問記入什么科目
員工出差餐費(fèi)發(fā)票可以開專票嗎
老師,這個(gè)選項(xiàng)為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應(yīng)該包含的!
請問1.一張報(bào)關(guān)單上可以同時(shí)申報(bào)退稅和不退稅產(chǎn)品么?2.生產(chǎn)企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報(bào)表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅報(bào)表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次?4.轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理是計(jì)去營業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對么?
然后條碼費(fèi)用給條碼局支付了2080元的呢(條碼局把發(fā)票直接開具給客戶)
您好,知道, 就是上面分錄的?其他應(yīng)付款2080,銷項(xiàng)稅漏寫了 借:銀行 2480 貸:其他應(yīng)付款2080 其他業(yè)務(wù)收入 400/1.06? ?銷項(xiàng)稅??400/1.06 *6%
收到款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款2480元 貸:其他應(yīng)付款2080元 預(yù)收賬款400元 支付條碼費(fèi)用: 借:其他應(yīng)付款2080元 銀行存款/庫存現(xiàn)金2080元 開具發(fā)票: 借:預(yù)收賬款400元 貸:其他業(yè)務(wù)收入396.04元 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅3.96元 轉(zhuǎn)免稅收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3.96 貸:營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助3.96
老師請看一下,這樣可以不?
您好,當(dāng)然可以的呀,您的分錄好規(guī)范的