收入做錯了,收入要按照你整體來算,按12萬做收入。
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計入成本嗎?還是要計入在建工程?
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務辦公用具,財務軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應收六稅兩費減半,計提印花稅按,減半后的金額計提,還是減半前的金額計提,多余的計入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務收入6709.1 應交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應發(fā)是10000元,社保個人負擔是1550元,個稅是100元,計提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細點
是薇老師說的錯的?
應該是 借:應收帳款120000 貸:主營業(yè)務收入120000 收到2萬 借:銀行存款 20000 貸:應收帳款 20000 。還有,你發(fā)出去的商品是有成本的,你10萬買的,發(fā)出去給經(jīng)銷商賣,他賣完只給你2萬,這你看正確嗎?他應該給你12萬啊,其中2萬利潤,10萬貨品成本。
我就是說的先回成本啦,12萬,10萬成本,2萬利潤,主營業(yè)務收入是2萬,10萬是我的成本
你之前那筆錯了,應該是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
而不是借:應收賬款 貸:委托代銷商品
上上條我發(fā)錯了,是借:銀行存款 貸:應收帳款。
否則你看你自己的分錄,你兩次貸 委托代銷商品,直接成負余額了
月底結轉(zhuǎn)我就有收入存在,看利潤表出來都不對
我給你個整的分錄
好的謝謝
但是我是分兩個月回本的,就是6月10萬的商品收了4萬,7月10萬的商品收了6萬
發(fā)出商品去委托銷售了: 借:委托代銷商品 貸:庫存商品 銷售掉的部分 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:委托代銷商品 經(jīng)銷商給錢了 借:銀行存款 貸:應收賬款 經(jīng)銷商要傭金 借:銷售費用 貸:應付賬款 如果說傭金要從銷售款里扣 借:應付賬款 貸:應收賬款
這個就沒問題了,而且清清楚楚的,不會錯了