你好!這個(gè)借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤
老師,請問股東分紅時(shí),為什么 借:利潤分配--應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利后的同時(shí),需要做 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應(yīng)付股利 這筆分錄
老師我現(xiàn)在想把a(bǔ)公司的未分配利潤,分給B公司,B公司是a公司的第一大股東,那么a公司和B公司都需要怎么做分錄,b公司收到分配的利潤需要交什么稅
請問公司有盈利了,如果要分配給股東,需要做那些分錄,還要交什么稅嗎?
我公司本月做了一筆未分配50萬轉(zhuǎn)股本的會計(jì)處理,其中自然人股東是10萬,合伙企業(yè)是10萬,法人股東是30萬 會計(jì)分錄是:借 股本~其他公司 30萬 ~某某人 10萬 ~合伙企業(yè) 10萬 貸 利潤分配~未分配利潤 50 這個(gè)分錄對嗎,下個(gè)月需要交利股紅個(gè)稅,那么這個(gè)月要怎么做會計(jì)處理
老師,請問收到股東分紅的需要做什么會計(jì)分錄昵
老師,今年中級實(shí)務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個(gè)建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
是不是先要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去,再做這個(gè)科目昵
您好!是的,本年利潤是需要結(jié)轉(zhuǎn)
是全部金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是只結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)放的金額昵
還有向投資公司分配利潤前是不是也要先提取法定盈余公積昵
就是8月末這樣做,1、借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤,2、按利潤總額的10%計(jì)提法定盈余公積金借:利潤分配——未分配利潤,貸:盈余公積-法定盈余公積金,借:利潤分配——未分配利潤,貸: 應(yīng)付利潤
您好!這個(gè)是都結(jié)轉(zhuǎn)的了
那么8月末賬務(wù)處理是這樣的嗎?,1、借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤,2、按利潤總額的10%計(jì)提法定盈余公積金借:利潤分配——未分配利潤,貸:盈余公積-法定盈余公積金,3.計(jì)提需發(fā)放的利潤:借:利潤分配——未分配利潤,貸: 應(yīng)付利潤
你好!是的,就是這樣了