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Q

企業(yè)代扣代繳個稅時多繳納個稅,且已更正申報并申請退稅,請問老師應該怎么記賬?

2024-08-01 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-01 11:23

您好,把前面多計提的個稅,做負數(shù)分錄就可以,或計入營業(yè)外收入里面

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快賬用戶1372 追問 2024-08-01 11:27

我目前是借方?jīng)_銷了多計提的個稅,貸方記的其他應付款(員工多扣個稅部分)。實際收款時,借銀行,貸方應該怎么記呀老師

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齊紅老師 解答 2024-08-01 11:29

借:銀行存款
貸:應交稅費-個稅

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快賬用戶1372 追問 2024-08-01 11:35

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-01 11:37

不客氣,很高興幫你

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您好,把前面多計提的個稅,做負數(shù)分錄就可以,或計入營業(yè)外收入里面
2024-08-01
同學,你好 更正了申報表,那重新繳費了嗎?
2024-02-19
借銀行存款貸應交稅費、個稅, 然后你再支付給職工的, 借應交稅費個稅貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022-12-07
你好這個多交系統(tǒng)會自動沖后續(xù)這個再交,你再次申報時候會抵減再扣款,你可以問下你稅局口徑,我看之前學員問稅局反饋是這樣,不給退稅了
2021-07-26
這個需要萬縣的稅務局給退吧,大部分是不給退,留著以后抵。
2024-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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