如果您單位開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票在發(fā)生銷售退回時(shí)丟失了發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),您可以按照以下步驟處理: 1.取得購(gòu)買方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》。 2.憑借購(gòu)買方提供的上述資料作為記賬憑證,沖減銷售收入和銷項(xiàng)稅額。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司開(kāi)出的專用發(fā)票,當(dāng)月退回來(lái)了,但是,抵扣聯(lián)和第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)郵寄丟了,好像是被同事收到快遞不小心當(dāng)垃圾扔出去了,我手里只有一個(gè)第一聯(lián)了,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,我已經(jīng)選擇作廢了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?找不回來(lái)應(yīng)該做些什么呢???
請(qǐng)問(wèn),老師,單位發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),開(kāi)回來(lái)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,它的稅率是1%,單位銷售貨物時(shí),給對(duì)方開(kāi)的名稱和數(shù)量與進(jìn)項(xiàng)票一樣,就是銷項(xiàng)稅率開(kāi)成13%。請(qǐng)問(wèn)老師怎么辦?
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開(kāi)具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過(guò)程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開(kāi)具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒(méi)有什么影響?我們沒(méi)有聯(lián)次入賬了。
老師,公司把一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都弄丟了,現(xiàn)在請(qǐng)銷售方復(fù)印發(fā)票記賬聯(lián),再加蓋發(fā)票專用章,可以掃描傳過(guò)來(lái),我打印兩份嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下: 我公司2018年開(kāi)出一張發(fā)票給對(duì)方單位,后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目不通過(guò)取消了,對(duì)方2018年的時(shí)候就把發(fā)票聯(lián)退回來(lái)了,但我司以前的財(cái)務(wù)沒(méi)有做紅沖處理,所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
停車費(fèi)發(fā)票,備注欄需要備注不動(dòng)產(chǎn)詳細(xì)地址嗎?
老師,一把納稅人,客戶要求開(kāi)普票,那開(kāi)出去的普票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只是看稅額,不看稅率吧
老師您好,公司是個(gè)體戶,每個(gè)月用在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅嗎?沒(méi)有收入也是零申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么做
如何在電子稅務(wù)局查詢企業(yè)是否為高新企業(yè)?
老師,建筑業(yè),統(tǒng)計(jì)局讓填的產(chǎn)值,是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)公司監(jiān)事一直變更不了,對(duì)本人有什么影響?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么寫?
關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的通知了,以后不用打印回單和記賬憑證、發(fā)票那些了嗎,現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件沒(méi)辦法在記賬憑證后面附東西,是不是得換能附的財(cái)務(wù)軟件
你好,老師,我們跟水務(wù)局簽了一個(gè)框架協(xié)議,但是有業(yè)務(wù)之后是施工方直接給我們轉(zhuǎn)錢,開(kāi)票開(kāi)給水務(wù)局,這種情況怎么辦呢
老師,怎樣讓稅務(wù)機(jī)關(guān)出具丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單
這個(gè)記賬聯(lián)還在我手里,已經(jīng)入賬了
1.準(zhǔn)備相關(guān)材料:通常需要提供書面報(bào)告,說(shuō)明發(fā)票丟失的情況,包括發(fā)票代碼、號(hào)碼、開(kāi)票日期、金額、稅額等信息;還可能需要提供丟失發(fā)票的記賬聯(lián)復(fù)印件、相關(guān)合同或交易憑證等。 2.前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān):攜帶準(zhǔn)備好的材料,前往您公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳。 3.填寫申請(qǐng)表:向稅務(wù)機(jī)關(guān)索取并填寫《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單申請(qǐng)表》,確保填寫的信息準(zhǔn)確、完整。 4.提交申請(qǐng):將填寫好的申請(qǐng)表和相關(guān)材料一并提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作人員。 5.稅務(wù)機(jī)關(guān)審核:稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提交的申請(qǐng)和材料進(jìn)行審核,核實(shí)發(fā)票的報(bào)稅情況和相關(guān)信息的真實(shí)性。 6.領(lǐng)取證明單:審核通過(guò)后,您可以領(lǐng)取《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》。
取得購(gòu)買方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,老師,這里應(yīng)該是銷售方吧,就是我開(kāi)發(fā)票的記賬聯(lián)。
同學(xué)你好 是銷售方提供的 不好意思打錯(cuò)了