你好,你問(wèn)問(wèn)老板的意思了 計(jì)算抵扣你填入到附表二,第八行。
老師您好?,F(xiàn)在飛機(jī)票和高鐵票能夠計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么比如我8月份沒(méi)有銷項(xiàng),我把機(jī)票上的進(jìn)賬先入賬"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"可以么?到了下個(gè)月有需要抵扣銷項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師好,最近遇到一個(gè)問(wèn)題,公司在我入職之前,有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(應(yīng)該是購(gòu)買的)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了2000多,后來(lái)銷售方出問(wèn)題,要我司寫情況說(shuō)明,我之前有份寫的太直白了,老板說(shuō)要寫的圓滑點(diǎn),模棱兩可,不要讓稅務(wù)局盯上,會(huì)計(jì)學(xué)堂有模板嗎,類似的情況說(shuō)明,謝謝
老師,2019年11月時(shí)etc卡開(kāi)的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺(tái)上沒(méi)有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬,但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來(lái)了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒(méi)有顯示信息,所以全額按管理費(fèi)用etc過(guò)路費(fèi)入賬了,沒(méi)抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào),我不想為30元再去更正2019年年報(bào),不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
1/1增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算題:一、2023年4月份,甲公司有以下報(bào)銷單:①小林(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷陸豐與成都之間往來(lái)的車票共2681.5元,其中:從陸豐到廣州的高鐵票161.5元;廣州到成都的飛機(jī)票980元,另外付了燃油費(fèi)附加180元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)80元;從成都到陸豐的大巴車1280元;在成都市內(nèi)車票157.05元,其中增值稅普通發(fā)票不含稅金額80元,增值稅6.6元,的士發(fā)票66元(發(fā)票上沒(méi)有購(gòu)買人的姓名和身份證號(hào)),增值稅額4.45元。②小徐(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷2019年3月的車票,陸豐到北京的高鐵票共2100元。③陳老師(聘請(qǐng)的專家?guī)凸咀鲎稍兎?wù))報(bào)銷陸豐與深圳往來(lái)的高鐵共160元。④小王報(bào)銷陸豐與美國(guó)舊金山之間的飛機(jī)票8500元,另支付燃油費(fèi)附加780元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)900元。請(qǐng)計(jì)算甲公司本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
老師好 想咨詢一下零食店副食品店可以賣電器嗎?還是只有它營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍包含的話就可以?
利潤(rùn)報(bào)表中本期金額是填財(cái)務(wù)報(bào)表中本年累計(jì)?上期金額填本季金額?
交的電信話費(fèi)是屬于印花稅哪個(gè)稅目呢?
老師,我們公司是小規(guī)模,大部分是零申報(bào),我把賬從代賬那接了回來(lái),要怎么開(kāi)始弄
清理固定資產(chǎn)需要在匯算清繳的時(shí)候填報(bào)表嗎?
董老師:分析時(shí)用這個(gè)方法:上期實(shí)際和本期實(shí)際都是=凈利潤(rùn)/銷售收入凈額=5.61% 、4.53% ;變動(dòng)率=(4.53%-5.61% )/5.61% =-19.25% 這個(gè)變動(dòng)率是用百分比計(jì)算的,對(duì)嗎? 只有計(jì)算單個(gè)數(shù)值,如計(jì)算營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率才用實(shí)際金額:營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 =(7 742-5 720)/5 720 = 35.35% 這兩個(gè)一個(gè)是百分比算變動(dòng)率,一個(gè)是直接用金額計(jì)算增長(zhǎng)率,不知有沒(méi)有弄錯(cuò)?
外賬公司在期末給我們做的季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是我銀行卡上的余額5萬(wàn)元,但我們的內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是加上了出納手上的現(xiàn)金貨幣3000元。是53000。這樣的話,是允許的嗎?有沒(méi)有要求規(guī)定內(nèi)賬的?每個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表一定要和外賬公司申報(bào)給稅務(wù)局的,要一致呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在實(shí)收資本實(shí)繳過(guò)橋的事情,剛剛領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)財(cái)稅公司就可以搞定哇,還只花兩千多,說(shuō)的不是過(guò)橋,好像就是賬務(wù)處理一下就行
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下子“法人合伙人先分后稅"是什么意思?
請(qǐng)問(wèn),為什么求和公式是這樣的