你好!你可以先計入預收賬款100 后面再開的發(fā)票再確認收入。
老師,小規(guī)模納稅人人要做出口退免稅備案嗎
老師你好!給擔保公司支付的擔保費應怎么做賬務處理?
請問,9月工資,10月份發(fā),10月申報9月個稅,人員名單要填上嗎?申報金額為0?
老師,請問利潤表里面,只需要填本年累計數(shù)吧?前面的本期數(shù)不用填吧
易票365稅控盤打不開,怎么處理
老師,電子稅務局現(xiàn)在可以不用申報現(xiàn)金流量表么
請問小規(guī)模生物科技公司購入了一批實驗室設備開在一張發(fā)票上了,其中還有幾個金額只有500多的設備,請問這種怎么做賬呢?金額不到一千的設備計入什么科目呢
老師,你好!以下是我今年1月給這個公司工會開了發(fā)票。我現(xiàn)在需要再開一張,但電子稅務局跳出來的公司名稱沒有“工會”二字。這個應該怎么解決?
我是小規(guī)模企業(yè),付款了沒有收到發(fā)票,可以借:應付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個來發(fā)票了,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,可以嗎
老師,企業(yè)所得稅申報表中,職工薪酬,已計入成本費的這塊是按1-9月份計提的工資填寫嗎,這塊和個稅系統(tǒng)數(shù)額一致,然后實際支付按什么數(shù)據(jù)填,因為實際支付的是扣除職工個稅和職工社保部門后的數(shù)
您說的第一次嗎?對方要票啊
哦,第二次轉賬進來,先不開票嗎?對方是把之前的款和本次的款一并匯入了
那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對的嗎?
你好,第二次你確認收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
啥?老師我的意思是,上月給對方開票了100,正常做賬,沒收到錢,然后7月對方把上月的錢和本月的錢一起給我了,本月的也要票,應該怎么做賬?
你好!你可以本月也借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 然后收到錢的時候一起借銀行存款,貸應收賬款就可以了。
簡單點說,我收到對方的錢1560,其中屬于上月已開票的是440,那我本月收到錢可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應收賬款 440 ? 主營業(yè)務收入 1108.91 ?應交稅費11.09,這樣做賬對不對
可以的你只做一筆的話,這樣做是沒問題的。
好的老師,這樣做對就可以了,我怕我理解的不對
你好,你理解的是對的,不用擔心。