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你好老師,前期確認(rèn)收入做賬 應(yīng)收賬款 100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后期轉(zhuǎn)入了200,是不是做賬 借銀行存款 200 貸 應(yīng)收賬款100 另外100正常開(kāi)票100 做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),這樣對(duì)嗎

2024-07-30 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-30 15:19

你好!你可以先計(jì)入預(yù)收賬款100 后面再開(kāi)的發(fā)票再確認(rèn)收入。

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快賬用戶(hù)1593 追問(wèn) 2024-07-30 15:20

您說(shuō)的第一次嗎?對(duì)方要票啊

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快賬用戶(hù)1593 追問(wèn) 2024-07-30 15:20

哦,第二次轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),先不開(kāi)票嗎?對(duì)方是把之前的款和本次的款一并匯入了

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快賬用戶(hù)1593 追問(wèn) 2024-07-30 15:21

那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:22

你好,第二次你確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶(hù)1593 追問(wèn) 2024-07-30 15:24

啥?老師我的意思是,上月給對(duì)方開(kāi)票了100,正常做賬,沒(méi)收到錢(qián),然后7月對(duì)方把上月的錢(qián)和本月的錢(qián)一起給我了,本月的也要票,應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:26

你好!你可以本月也借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后收到錢(qián)的時(shí)候一起借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。

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快賬用戶(hù)1593 追問(wèn) 2024-07-30 15:29

簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),我收到對(duì)方的錢(qián)1560,其中屬于上月已開(kāi)票的是440,那我本月收到錢(qián)可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應(yīng)收賬款 440 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1108.91 ?應(yīng)交稅費(fèi)11.09,這樣做賬對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:29

可以的你只做一筆的話(huà),這樣做是沒(méi)問(wèn)題的。

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快賬用戶(hù)1593 追問(wèn) 2024-07-30 15:30

好的老師,這樣做對(duì)就可以了,我怕我理解的不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:32

你好,你理解的是對(duì)的,不用擔(dān)心。

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你好!你可以先計(jì)入預(yù)收賬款100 后面再開(kāi)的發(fā)票再確認(rèn)收入。
2024-07-30
你好,是實(shí)際收入只有100,而不是200的意思嗎??
2021-09-09
同學(xué)你好,這樣沒(méi)問(wèn)題
2023-06-27
這樣的賬務(wù)處理在一般情況下是正確的。 預(yù)收學(xué)費(fèi)時(shí),借記“銀行存款”,貸記“預(yù)收學(xué)費(fèi)(某某名字)”,反映了學(xué)校預(yù)先收到的款項(xiàng)。 后期退費(fèi),借記“預(yù)收賬款”,貸記“銀行存款”,沖減了之前預(yù)收的款項(xiàng)。 產(chǎn)生收入并開(kāi)發(fā)票時(shí),借記“預(yù)收賬款”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)交稅費(fèi)”,將預(yù)收賬款中對(duì)應(yīng)的已實(shí)現(xiàn)收入部分進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),并確認(rèn)收入和相關(guān)稅費(fèi),符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)處理的原則。
2024-07-10
你好,不不用的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接做這個(gè)就可以的
2022-05-08
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