你好!你可以先計(jì)入預(yù)收賬款100 后面再開(kāi)的發(fā)票再確認(rèn)收入。
老師您好,10月貨物已交付對(duì)方,但沒(méi)開(kāi)票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品,11月正式開(kāi)票時(shí)做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_無(wú)票收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
老師,你好,這個(gè)月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi),完了稅費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100這樣的?
收到款,后期要開(kāi)票 收款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面開(kāi)發(fā)票了 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 整套分錄是不是這樣寫(xiě) 還是說(shuō)還要做一次確認(rèn)收入
買(mǎi)了商品收到款,內(nèi)賬,借:銀行存款113.貸:主營(yíng)業(yè)收入113. 外賬,借:銀行存款113.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13
有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開(kāi)發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒(méi)開(kāi)票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開(kāi)票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶(hù)手里收的水果,農(nóng)戶(hù)開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話(huà)費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長(zhǎng)期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫(xiě)一下具體分錄嗎
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您說(shuō)的第一次嗎?對(duì)方要票啊
哦,第二次轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),先不開(kāi)票嗎?對(duì)方是把之前的款和本次的款一并匯入了
那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對(duì)的嗎?
你好,第二次你確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
啥?老師我的意思是,上月給對(duì)方開(kāi)票了100,正常做賬,沒(méi)收到錢(qián),然后7月對(duì)方把上月的錢(qián)和本月的錢(qián)一起給我了,本月的也要票,應(yīng)該怎么做賬?
你好!你可以本月也借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后收到錢(qián)的時(shí)候一起借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),我收到對(duì)方的錢(qián)1560,其中屬于上月已開(kāi)票的是440,那我本月收到錢(qián)可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應(yīng)收賬款 440 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1108.91 ?應(yīng)交稅費(fèi)11.09,這樣做賬對(duì)不對(duì)
可以的你只做一筆的話(huà),這樣做是沒(méi)問(wèn)題的。
好的老師,這樣做對(duì)就可以了,我怕我理解的不對(duì)
你好,你理解的是對(duì)的,不用擔(dān)心。