你好!你可以先計入預(yù)收賬款100 后面再開的發(fā)票再確認(rèn)收入。
老師您好,10月貨物已交付對方,但沒開票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營業(yè)務(wù)收入-無票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,11月正式開票時做,借,主營業(yè)務(wù)收入_無票收入,貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
老師,你好,這個月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營業(yè)務(wù)收入和稅費,完了稅費直接做營業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營業(yè)務(wù)收入100這樣的?
收到款,后期要開票 收款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面開發(fā)票了 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 整套分錄是不是這樣寫 還是說還要做一次確認(rèn)收入
買了商品收到款,內(nèi)賬,借:銀行存款113.貸:主營業(yè)收入113. 外賬,借:銀行存款113.貸:主營業(yè)務(wù)收入100.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13
有個主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
請問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請問開發(fā)票該收多少個稅點怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對賬單。這可以沖平不用開票嗎?因為去年3月份的貨款還沒付他16546.4元
#提問#老師2022年變更工商股份時,忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計提計利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫呢
公司里那種非正式的員工要不要申報參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個稅?依據(jù)是什么?
您說的第一次嗎?對方要票啊
哦,第二次轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,先不開票嗎?對方是把之前的款和本次的款一并匯入了
那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對的嗎?
你好,第二次你確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
啥?老師我的意思是,上月給對方開票了100,正常做賬,沒收到錢,然后7月對方把上月的錢和本月的錢一起給我了,本月的也要票,應(yīng)該怎么做賬?
你好!你可以本月也借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后收到錢的時候一起借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
簡單點說,我收到對方的錢1560,其中屬于上月已開票的是440,那我本月收到錢可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應(yīng)收賬款 440 ? 主營業(yè)務(wù)收入 1108.91 ?應(yīng)交稅費11.09,這樣做賬對不對
可以的你只做一筆的話,這樣做是沒問題的。
好的老師,這樣做對就可以了,我怕我理解的不對
你好,你理解的是對的,不用擔(dān)心。