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你好老師,前期確認(rèn)收入做賬 應(yīng)收賬款 100 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 后期轉(zhuǎn)入了200,是不是做賬 借銀行存款 200 貸 應(yīng)收賬款100 另外100正常開票100 做主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費,這樣對嗎

2024-07-30 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-30 15:19

你好!你可以先計入預(yù)收賬款100 后面再開的發(fā)票再確認(rèn)收入。

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快賬用戶1593 追問 2024-07-30 15:20

您說的第一次嗎?對方要票啊

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快賬用戶1593 追問 2024-07-30 15:20

哦,第二次轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,先不開票嗎?對方是把之前的款和本次的款一并匯入了

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快賬用戶1593 追問 2024-07-30 15:21

那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:22

你好,第二次你確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶1593 追問 2024-07-30 15:24

啥?老師我的意思是,上月給對方開票了100,正常做賬,沒收到錢,然后7月對方把上月的錢和本月的錢一起給我了,本月的也要票,應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:26

你好!你可以本月也借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后收到錢的時候一起借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。

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快賬用戶1593 追問 2024-07-30 15:29

簡單點說,我收到對方的錢1560,其中屬于上月已開票的是440,那我本月收到錢可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應(yīng)收賬款 440 ? 主營業(yè)務(wù)收入 1108.91 ?應(yīng)交稅費11.09,這樣做賬對不對

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:29

可以的你只做一筆的話,這樣做是沒問題的。

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快賬用戶1593 追問 2024-07-30 15:30

好的老師,這樣做對就可以了,我怕我理解的不對

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:32

你好,你理解的是對的,不用擔(dān)心。

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你好!你可以先計入預(yù)收賬款100 后面再開的發(fā)票再確認(rèn)收入。
2024-07-30
你好,是實際收入只有100,而不是200的意思嗎??
2021-09-09
同學(xué)你好,這樣沒問題
2023-06-27
這樣的賬務(wù)處理在一般情況下是正確的。 預(yù)收學(xué)費時,借記“銀行存款”,貸記“預(yù)收學(xué)費(某某名字)”,反映了學(xué)校預(yù)先收到的款項。 后期退費,借記“預(yù)收賬款”,貸記“銀行存款”,沖減了之前預(yù)收的款項。 產(chǎn)生收入并開發(fā)票時,借記“預(yù)收賬款”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)交稅費”,將預(yù)收賬款中對應(yīng)的已實現(xiàn)收入部分進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),并確認(rèn)收入和相關(guān)稅費,符合會計準(zhǔn)則和財務(wù)處理的原則。
2024-07-10
你好,不不用的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,直接做這個就可以的
2022-05-08
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