除非你們購入的目的是銷售,就可以抵扣。用于直接消費(fèi)了就不能抵扣了
實(shí)操課中,購買農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額普票也可以抵扣,不明白為什么可以抵扣,什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,什么情況不可以抵扣?還是普票都不能抵,專票都能抵?
請問酒店的專票什么情況下可以抵扣
老師:住宿專票什么情況可以抵扣,什么情況不能抵扣呀?
住宿費(fèi)能開專票嗎?什么情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,銷售費(fèi)用專票一般納稅人能否抵扣?什么情況可以抵扣,什么情況不能抵扣!
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們評(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個(gè)有什么區(qū)別
那買的煙酒茶有的是給客戶送禮,有的是請客戶吃飯用了,這怎么算啊
送禮的視同銷售,直接吃了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
視同銷售的話金額怎么記???買價(jià)和賣價(jià)一樣嗎
是的,買價(jià)和賣價(jià)一樣的金額
那互相抵了,還是等于沒有啊。跟直接記招待費(fèi)一樣吧,那為什么要這樣操作呢?l老師,
稅法要求那樣處理的 1、企業(yè)購進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。