在的,具體的什么問題?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對(duì)方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
郭老師,現(xiàn)在公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上一個(gè)貨幣資金342.06,一個(gè)未分配利潤(rùn)342.06,現(xiàn)在如果按照繳納個(gè)稅來處理,后續(xù)一系列的分錄該怎么寫呢?用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
能給一個(gè)人發(fā)工資吧?你分紅的話,有限公司個(gè)人股東需要交20%的個(gè)稅。
你要是做工資的話,借管理費(fèi)用工資再應(yīng)付職工薪酬工資?,F(xiàn)應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存還342.06。然后這個(gè)管理費(fèi)用月末借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用 借。利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn),這不也就平了。
嗯嗯,我現(xiàn)在想知道如果交個(gè)稅分紅是68.41,分錄該怎么寫呢,特別是利潤(rùn)處理,分配利潤(rùn)這塊
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)342.06 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸銀行存款,342.06-342.06×20%, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,342.06×20% 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
然后繳納個(gè)稅時(shí)再做一個(gè)繳納個(gè)稅的分錄是嗎?
是的 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
老師你上面利潤(rùn)分配的能給講講嗎?沒看懂,這什么這樣做
第一個(gè)計(jì)提。 第二個(gè)發(fā)放。 第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。
如果沒有實(shí)際給股東錢,貸銀行存款的可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?
那你注銷 的話不行。
意思其他應(yīng)付款還有余額,所以不行是嗎
對(duì)的是的,你注銷的話,所有的都需要清零。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快