您好 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人跟個(gè)體戶工商戶有業(yè)務(wù)發(fā)生么
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
基本收支是混同的
因?yàn)榈赇伓嘤袔讉€(gè)個(gè)體戶和一個(gè)一般納稅人公司
就是業(yè)務(wù)沒(méi)有做細(xì)分
個(gè)人的客戶比較多
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人
個(gè)體戶老板有時(shí)候還可以用私戶收款
那一般納稅人跟個(gè)體戶有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生 開(kāi)具發(fā)票最合適? 而且一般納稅人給個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)法抵扣 成本就高了 可以小規(guī)模納稅人向其他小規(guī)模納稅人購(gòu)買么 這樣增值稅不浪費(fèi)
一般納稅人公司的進(jìn)項(xiàng)太多了,我們是線下門店開(kāi)自然人的普通發(fā)票比較多
因?yàn)閭€(gè)人發(fā)票平時(shí)是用個(gè)體工商戶的來(lái)開(kāi)票的
那最好也要跟個(gè)體戶有業(yè)務(wù)往來(lái) 開(kāi)具發(fā)票比較合適 不然就是虛開(kāi)了
就是要其他定期定額個(gè)體戶來(lái)開(kāi)給查賬征收的這個(gè)個(gè)體戶嗎
但是都是同一個(gè)法人代表
同一個(gè)法人代表的單位 沒(méi)有真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù) 互開(kāi)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)的哈
那么查賬征收的個(gè)體戶就相當(dāng)于沒(méi)有成本票入賬了
那讓有真實(shí)業(yè)務(wù)的單位開(kāi)具發(fā)票也不行嗎
開(kāi)具的都是13%的專票,因?yàn)槲覀冎饕N售電子產(chǎn)品的
供應(yīng)商全是一般納稅人人
的公司,之前要求我們變更成一般納稅人公司
供應(yīng)商是一般納稅人 開(kāi)13%發(fā)票給您單位 您做成本入賬 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有說(shuō)強(qiáng)制要您單位成為一般納稅人啊
我們老板說(shuō)要求的
我也不清楚,但是還沒(méi)有來(lái)這個(gè)公司
那您就一般納稅人公司給個(gè)體戶開(kāi)具發(fā)票吧? 不過(guò)以后最好規(guī)范點(diǎn) 跟真實(shí)業(yè)務(wù)單位開(kāi)具發(fā)票