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上個月公司買員工宿舍床7400,客戶也叫我們幫忙買了幾張床3000幫客戶墊付,之前分錄是借管理費福利費 7400貸銀行存款7400 現(xiàn)在收到墊付錢,我需要怎么做賬,是不是借管理費福利費3000貸銀行存款負數3000

2024-07-24 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-24 10:50

對的,是的,借管理費用福利費負數,貸銀行存款負數。

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對的,是的,借管理費用福利費負數,貸銀行存款負數。
2024-07-24
同學你好 1.對的 2.要紅沖了然后通過應付職工薪酬重新做
2021-04-28
同學你好,建議收錢借銀行存款貸應付賬款買粽子付款借應付賬款貸銀行存款
2024-06-21
你好 你們買這個油卡來 主要宣傳 是為了宣傳公司銷售業(yè)務還是為了啥 你之前已經做了管理費用宣傳費了嗎
2020-08-13
當使用單位工會經費購買年節(jié)禮品給員工時,需要從 “其他應付款 - 單位工會” 科目中支出這筆費用。 工會經費用于職工福利是符合規(guī)定用途的,不需要再通過福利費科目進行核算。 具體會計分錄 借:其他應付款 - 單位工會 貸:銀行存款 例如,如果購買年節(jié)禮品花費了 2000 元,那么會計分錄就是: 借:其他應付款 - 單位工會 2000 貸:銀行存款 2000 不需要再經過 “福利費” 科目進行處理,這樣可以直接反映工會經費的使用情況
2024-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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