同學,你好 你這個做工資了嗎?
應交稅費-個人所得稅 貸方余額負數(shù) 是?怎么調(diào)
年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平? 應交稅費應交個人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
老師您好,我的科目余額表上面應交稅費-應交個人所得稅貸方有余額,這個應該怎么調(diào)整
老師,應交稅費-個人所得稅借方科目有余額,怎么辦
應交稅費-應交個人所得稅借方有余額前期可能做錯了,假如找不出原因怎么調(diào)整
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
好像是沒做吧,不然怎么借方有余額
同學,你好 借:管理費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅
這個個稅應該在貸方吧,或借方負數(shù)?
同學,你好 嗯嗯,是的
借:管理費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 管理費用二級明細是什么
同學,你好 管理費用-職工福利
怎么成職工福利了?不理解
同學,你好 是根據(jù)你的圖片做的
有一部分是因為做錯造成的,有一部分是沒有計提造成的,也不能做到職工福利吧?
同學,你好 那你能區(qū)分嗎?
可以區(qū)分
同學,你好 做錯造成的,你更正之前的分錄,哪里做錯更正哪里 沒有計提造成的,那就補計提
具體分錄怎么做?
同學,你好 做錯造成的,你是哪里做錯了,之前的分錄發(fā)一下
是這個做錯的,還有90是只扣個稅,沒有計提
同學,你好 你看你這張圖片,是借管理費用-職工薪酬,那做錯的也是調(diào)整到這里面
沒有計提的怎么做
同學,你好 借:管理費用 貸:應交稅費 二級科目,看你之前漏的是什么