您好!這個要看你們的報表才能確定。
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,請問,我們公司是做3D動畫設(shè)計的,前期積累了大量的數(shù)據(jù)庫資源,但是沒有申請知識產(chǎn)權(quán),現(xiàn)在想要重新做賬(因?yàn)楣颈皇召徚耍?,請問該怎樣做賬務(wù)調(diào)整呢?原來的財務(wù)是把這些費(fèi)用計入了開發(fā)費(fèi)用,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,掛在資產(chǎn)負(fù)債的存貨科目了…老師,我們能做無形資產(chǎn)么?業(yè)務(wù)人員說,這些數(shù)據(jù)資源都是可以重復(fù)使用的,一般對外是授權(quán)使用收入…
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔蠖惲?,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
我是商貿(mào)公司的稅務(wù)會計,主要銷售混凝土的,公司業(yè)務(wù)非常復(fù)雜,我們老板還有其他十幾個公司,十幾個公司有一個資金部管理資金,三個生產(chǎn)公司一個銷售公司,目前面臨的問題:1.為取得進(jìn)項發(fā)票抵扣,庫存異常大,2.稅負(fù)率常年低于行業(yè)稅負(fù),3.負(fù)債大,但資金不斷,因?yàn)槠渌臼盏膮R票都轉(zhuǎn)到銷售公司付款,但是出貨不理想,庫存問題解決不了,財務(wù)經(jīng)理不解決問題,也不擔(dān)責(zé)!我想知道這個工作最后結(jié)果是什么?我要不要辭職!
老師好,最近有一個巨大的困擾,我們公司有一個老會計告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應(yīng)收帳款 10萬,按照老會計的說法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對這10萬進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
請問老師,一般納稅人服裝加工費(fèi),開票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個對嗎?
老師,投資款,增加注資做實(shí)收資本,對不
2024年的獎金申報在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報在2024年12月份
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,基本戶一般都是對公轉(zhuǎn)賬嗎?那些沒有發(fā)票的,對個人也轉(zhuǎn)賬了,就是公司所以的支出都在基本戶轉(zhuǎn)賬了,這個有影響嗎??
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實(shí)操,直接找會計工作?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實(shí)操,直接找會計工作?
我們公司是工業(yè)制造業(yè),目前正在購買的土地上建廠房,天然氣管道安裝和供電設(shè)備屬于建筑工程嗎,這些都是以后生產(chǎn)需要的設(shè)備,屬于房產(chǎn)價值嗎,后期完工,需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)-廠房里嗎
老師問下, 1.預(yù)收外匯計入預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎? 2.如果收到預(yù)收的外幣款計入了應(yīng)收賬款,使應(yīng)收賬款余額形成負(fù)數(shù),這種情況下需要對應(yīng)收外幣金額進(jìn)行折算嗎
老師短期借款負(fù)數(shù)200萬,實(shí)在是找不出以前會計的差錯在哪里了,有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
老師,我發(fā)送不了圖片。其實(shí)我公司資產(chǎn)總額就只有貨幣資金,應(yīng)收賬款,和庫存這三大塊有數(shù)據(jù),然后負(fù)債就是工資和應(yīng)交稅金,沒有別的。
你好!你把這些負(fù)數(shù),計入到其他流動資產(chǎn)
現(xiàn)在是已經(jīng)提交了報表,統(tǒng)計局讓說明偏低的原因。我都不知道怎么寫了,麻煩老師能解答一下嗎
負(fù)數(shù)的我已經(jīng)計入其他流動資產(chǎn)了,也是偏低的
你好!你就說本期應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),導(dǎo)致負(fù)債金額比較小,經(jīng)會計科目重分類后,實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率為XX就好了
老師,稅費(fèi)負(fù)數(shù)我已經(jīng)調(diào)整的了,我交給統(tǒng)計局的報表資產(chǎn)負(fù)債是正數(shù)。但負(fù)載率還是偏低的。
調(diào)整后我的資產(chǎn)總計時11870千元,負(fù)債總計是313千元
您好!這樣就可以了。你可以寫本公司主要依靠公司投入和未分配利潤進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營 公司為了減少利息,增加企業(yè)的競爭力等等就行
好的,謝謝老師解答,非常感謝。
你好!不用客氣的了