你好,那個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,匯算時做納稅調(diào)增

老師好,請問公司購買原料公賬已支付,但對方一年多說開不了票,怎么做分錄?謝謝
請問 公司收到部分賬款,還有一部分對方公司還沒有支付,但我已經(jīng)把全額發(fā)票開給對方了,怎么做會計分錄呢, 謝謝
老師,你好!單位買空調(diào)從對公賬戶打給個人了,預(yù)付100000,請問我分錄怎么做啊,謝謝!
您好,老師,小規(guī)模公司,在2-27號支付了一筆成本款,但是發(fā)票在4月份才開來,這種怎么做會計分錄,謝謝
老師,請問老板買了煙酒2萬,但個體不給開票,已公賬支付。會計分錄怎么做?謝謝
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎