你好,你的意思是A公司出口,然后你們以你們公司的名義出口報(bào)關(guān)退稅
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是這樣的
然后退稅的金額還是給A公司的。這幾年只收A公司1美金1毛錢(qián)的費(fèi)用。成衣的發(fā)票是A公司開(kāi)給我們的?,F(xiàn)在就是這個(gè)成衣的發(fā)票該怎么開(kāi)。怎么算這個(gè)數(shù)
這個(gè)金額是你們收到外匯加退稅的金額-其他稅款 安這個(gè) 采購(gòu)貨物,這個(gè)貨款是對(duì)方支付還是你們?如果是你們的話,再把這個(gè)采購(gòu)支付的減去。
貨款就是他們公司的貨。就是怎么核算這個(gè)能正好跟給他的錢(qián)。跟票對(duì)應(yīng)起來(lái)
那你們當(dāng)時(shí)是怎么協(xié)商的貨款?當(dāng)時(shí)你們?nèi)绻麤](méi)有支付的話,是人家自己支付的。那你收到的這個(gè)貨款的金額加上退稅的金額減去你收取的掛靠費(fèi)稅點(diǎn) 這個(gè)就是 保證你們單位不賠錢(qián)就行。如果想要有利潤(rùn)的話,再扣除一部分利潤(rùn)。
我們只收他1美金1毛錢(qián)。其他的都退給他的。還有就是這個(gè)退稅的金額,我不太會(huì)算。主要是我們是生產(chǎn)企業(yè)。報(bào)關(guān)單上是一般貿(mào)易出口。但是我們又是免抵退稅的方式。我們不是每個(gè)月申請(qǐng)退稅的。這個(gè)退稅的金額。我該怎么算呢
要是商貿(mào)企業(yè)的話。直接就是退的進(jìn)賬發(fā)票的稅金是嗎?那生產(chǎn)企業(yè)呢。按照這樣的方式。我該怎么算退稅的金額呢
一美金一毛錢(qián),這個(gè)是根據(jù)什么,是銷(xiāo)售額嗎還是什么?
就是銷(xiāo)售額,比方我們跟客戶銷(xiāo)售了29萬(wàn)美金,就收2.9萬(wàn)的人民幣費(fèi)用。
這樣的固定了,你給對(duì)方開(kāi)2.9萬(wàn)就可以了 不能再考慮其他的不是嗎
就以這個(gè)29萬(wàn)來(lái)舉例子。您幫我算算我該怎么算。比方我結(jié)匯的是是29萬(wàn)*7.2=208.8減去費(fèi)用2.9萬(wàn)減去貨代1000。就這種情況,我該怎么算退稅額。A公司怎么開(kāi)發(fā)票給我們
不是我們給 對(duì)方開(kāi)票。等于說(shuō)是我們這批貨的進(jìn)項(xiàng)稅其實(shí)就是A公司的。2.9萬(wàn)等于就是我們的利潤(rùn)了。但是退稅的話。不是退的是進(jìn)賬發(fā)票的稅金嗎?那我們的進(jìn)賬發(fā)票就是 A公司開(kāi)給我們的?,F(xiàn)在就是不知道怎么開(kāi)這個(gè)成衣發(fā)票的金額
當(dāng)期應(yīng)納稅額如何計(jì)算 對(duì)于當(dāng)期應(yīng)納稅額,計(jì)算公式為:當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 2、免抵退稅額怎么計(jì)算 對(duì)于免抵退稅額的計(jì)算,可以按照以下公式進(jìn)行: 公式1:免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 公式2:免抵退稅額抵減額=免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率 公式3:進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格=貨物到岸價(jià)+海關(guān)實(shí)征關(guān)稅和消費(fèi)稅 3、當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額如何計(jì)算 對(duì)于當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額,具體按照以下公式進(jìn)行計(jì)算: (1)如果當(dāng)期期末留抵稅額是小于等于當(dāng)期免抵退稅額的,那么可以按照下列公式計(jì)算: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)如果當(dāng)期期末留抵稅額是大于當(dāng)期免抵退稅額的,那么具體計(jì)算公式如下: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額按照當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
生產(chǎn)企業(yè)的退稅不應(yīng)該是這么算嗎?這個(gè)你需要自己計(jì)算,我們計(jì)算不出來(lái)。
問(wèn)題就在于。內(nèi)銷(xiāo)是我們自己的銷(xiāo)跟進(jìn)。工業(yè)企業(yè)的話。抵也是抵我們自己的。單獨(dú)他這一筆我該怎么去算這個(gè)退稅的金額呢。
是不是把這個(gè)看成。我們沒(méi)有銷(xiāo)也沒(méi)有進(jìn)。然后再用這個(gè)公式來(lái)算。就是相當(dāng)于他這一單的退稅呢
他給你提供發(fā)票嗎 不提供的發(fā)票 安你的進(jìn)項(xiàng)算 有其他的業(yè)務(wù)的自己分開(kāi) 提供發(fā)票就用你這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)-提供的發(fā)票計(jì)算
就是這批貨的進(jìn)賬發(fā)票其實(shí)就是A公司的。A公司給我們開(kāi)成衣發(fā)票。按理說(shuō)。這個(gè)出口要是退稅的話不就是退進(jìn)賬發(fā)票的稅額嗎?現(xiàn)在就卡在這里。就是這個(gè)發(fā)票金額不知道怎么去算了
你們是生產(chǎn),你是免抵退 商貿(mào)的才是退進(jìn)項(xiàng)的
我知道。問(wèn)題就在于這里。我們沒(méi)有其他的出口了,現(xiàn)在就剩這一家借我們來(lái)出口的。但是我們自己的又不能算在里面。單看他的。我怎么去確認(rèn)這個(gè)退稅的呢。就是把我們不算。是不是類(lèi)似把這個(gè)當(dāng)做是商貿(mào)的這樣來(lái)算的呢。等于他的進(jìn)賬,抵了我們的內(nèi)銷(xiāo)
提供發(fā)票就用你這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)-提供的發(fā)票計(jì)算 正數(shù)差額是他需要給你的增值稅
老師是不是這樣的啊
這個(gè)0.1萬(wàn)是什么業(yè)務(wù)的。