你不開發(fā)票的話,沒有利潤的走的時候再付,如果開了發(fā)票,這就屬于你的收入
我是物業(yè)公司,除了開物業(yè)發(fā)票,有的單位也叫我們開水、電費(fèi)發(fā)票,水、電費(fèi)是代交,收水、電費(fèi)做其他應(yīng)付款,水、電公司統(tǒng)一開票給我們,現(xiàn)在商戶要我們開專票,那我們不是要多交水、電費(fèi)專票的稅?這種情況怎么處理?
就是我們物業(yè)公司,代收的另一家的物業(yè)公司的水電費(fèi),電力局還是水廠給我們開票,但我們不開給他們,稅點(diǎn)不一樣,這個怎么做賬
就是我們物業(yè)公司,代收的另一家的物業(yè)公司的水電費(fèi),電力局還是水廠給我們開票,但我們不開給他們,稅點(diǎn)不一樣,這個怎么做賬
老師,您好!我們的水電費(fèi)是交給物業(yè)公司,她們不給開票,說是代收代繳,物業(yè)公司給分割單我,可以入賬嗎
我們現(xiàn)在公司是租的,是住宅區(qū)的,現(xiàn)在物業(yè)代收水電費(fèi)了,只給我開物業(yè)費(fèi)發(fā)票,水電費(fèi)不給開,但是他們不交錢給水電局了嗎?水電局給他們有開票,那么他們給我們開水電費(fèi)發(fā)票也是可以吧
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運(yùn)營一個商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
前一句沒有聽懂,麻煩幫再解釋詳細(xì)一點(diǎn)
你好,不開發(fā)票單位沒有利潤的,屬于代收代付。
供電局自來水公司收你多少錢 你收你的客戶多少錢 這屬于沒有利潤。
但是我開票出去了,也沒有利潤啊,因?yàn)榇沾兜膯??這又怎么說呢?我不虧嗎
不屬于 屬于收入和成本
還是沒懂 老師
開了發(fā)票,這個就不屬于代收代付了,屬于你的收入了。你需要做收入。如果你不做收入的話,稅務(wù)局那邊申報不了的
你不開發(fā)票的話,沒有利潤的走的時候再付,如果開了發(fā)票,這就屬于你的收入 2024-07-19 10:17
不清楚你哪句話沒有看懂, 還有你虧不虧沒計算 你肯定開了發(fā)票需要交稅呀。
你不開票的話,沒有利潤的走的時候再付 這句話不懂
沒開發(fā)票沒有利潤,走代付 不做收入
比如別人打款進(jìn)來的水電費(fèi) 我怎么做會計分錄呢?代收代付的這種
借銀行存款、貸,其他應(yīng)付款, 你支付出去的時候再做相反的。
那水電局的給我開發(fā)票了呢?我又不用給那些人開水電費(fèi)的,這種要怎么做會計分錄呢
你收到的發(fā)票,自己保存好了就可以的。這個掛的是往來,不用做成本費(fèi)用。
主要是 水電局那邊開過來的是總的合計,我這邊客戶有開水電費(fèi)發(fā)票的,有沒有開發(fā)票的,這種 我要怎么去處理呢
你好,那你一旦開了發(fā)票,你所有的都需要做收入成本。
您好老師 我最后一個問題就是我發(fā)現(xiàn) 水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi),水電局那邊都開具給我們了,我們也入成本了,我這邊要是收到客戶打給我們的水電費(fèi)款,然后我們又沒有開票給他,是不是也算入收入里呢?
不算的,你修改下賬務(wù)處理就行。
怎么修改賬務(wù)處理,能詳細(xì)點(diǎn)嗎
把這個主營業(yè)務(wù)成本改成其他應(yīng)付款。當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎? 如果是的話, 借其他應(yīng)付款。借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。 然后你收到的借銀行存款貸其他應(yīng)付款。