您好!這個沒事,你抵扣過,現(xiàn)在就要做銷售處理,做銷項稅

請問現(xiàn)在生產(chǎn)廠房還沒有完工,辦公樓已經(jīng)可以使用了。我們現(xiàn)在廠房上個月已經(jīng)開票出去了咋個做賬是做在建工程的轉(zhuǎn)讓還是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。但是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)什么竣工驗收報告都沒有
老師,暫估的固定資產(chǎn)被我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做賬
我們單位的固定資產(chǎn)就是我已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了 然后已經(jīng)計提折舊了 但是又收到了一部分 那個混凝土的發(fā)票 老板說是蓋車間的 我該怎么做這樣入賬才好呢
我們有一部分在建工程對方?jīng)]給我開票,那我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,沒有票的那部分轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的話,怎樣做平賬呢?
老師好!我們門店把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給工廠沖貨款,固定資產(chǎn)的發(fā)票我們門店已經(jīng)用了,按去了稅額的金額減折舊低貨款,那這個憑證我怎么做呢
煙的發(fā)票應(yīng)該入什么費(fèi)用呢
電商的售后服務(wù)中,因質(zhì)量問題給買家賠付,這個要怎么記賬,做營業(yè)外支出還是沖減收入
商貿(mào)企業(yè),我現(xiàn)在做10月賬發(fā)現(xiàn)我7月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月銷售成本,多結(jié)轉(zhuǎn)了417.96元成本,怎么平賬,然后我10月開票一份發(fā)票名稱錯了,現(xiàn)在11月沖紅重新開,10月還是按照錯的做賬嗎(成本按正確的還是錯的),到時11月就做負(fù)數(shù)的憑證是嗎
我們銷售混合菌菇,就那種干的菌菇湯包,稅率是多少?屬于蔬菜免稅政策里嗎?
其他人不接,郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個月,這是付款的,后面才收到進(jìn)項發(fā)票,我要怎么做賬
老師請問退休人員 每個月拿退休金3500 再參加工作每個月3000這樣一年超過6萬 需要繳納個人所得稅嗎謝謝老師
委托收款可以是不同行業(yè)的嗎?比如實際是賣服裝的,委托收款至建筑工程行業(yè)公戶,這樣可以嗎?有沒有啥風(fēng)險??
老師,幫我看一下,發(fā)票開的對不
小規(guī)模開具的專票農(nóng)產(chǎn)品3個點的專票,按九個點計算抵扣進(jìn)項,會計分錄是不是要把增加的進(jìn)項自己加上去
老師,幫我看一下,發(fā)票開的對不
好的,謝謝
你好!不要客氣的了
我們這樣做不對吧。借貸不平
您好!借貸不平,肯定是有問題的
就是這個稅貸方有做,借方不知道怎么做,
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
好,謝謝老師
你好!不用客氣的了