你好!可以的,這個(gè)沒(méi)事的
老師,我今年7月份付了5-10月半年的房租8萬(wàn)塊,向個(gè)人出租,沒(méi)有發(fā)票,7月先暫時(shí)掛了預(yù)付賬款,那我現(xiàn)在可以一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用然后來(lái)年納稅調(diào)整么?這種半年一付的房租還需要按月攤銷(xiāo)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,假如我們100萬(wàn)買(mǎi)一套設(shè)備,廠家開(kāi)100萬(wàn)的專(zhuān)票給我我們,然后我拿去出租12個(gè)月,每月租金10萬(wàn),合計(jì)120萬(wàn),然后我抵扣100萬(wàn),另外20萬(wàn)我就開(kāi)勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?
你好老師我們是今年4月注冊(cè)的小規(guī)模納稅人農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售公司,一年可以開(kāi)500萬(wàn)普通發(fā)票免增值稅,那我們單位只有8個(gè)月,到12月底可以開(kāi)票金額是500萬(wàn)除以12個(gè)月乘以8個(gè)月,可開(kāi)票是333萬(wàn),這樣來(lái)算嗎?
7月份有2張發(fā)票未做賬,企業(yè)所得稅申報(bào)了也預(yù)繳了,這個(gè)月沒(méi)什么業(yè)務(wù),如果把7月份的一張2萬(wàn)的票做到10月份的話,收入是8萬(wàn)多一成本7萬(wàn)多=利潤(rùn)只有2千多。7月份還有一張3萬(wàn)多的放到11月份可以嗎?還是怎么操作好些?
如果一筆合同款是10萬(wàn),客戶(hù)只付了2萬(wàn),讓開(kāi)個(gè)人發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的金額是先開(kāi)2W,尾款付完再開(kāi)剩下的8W嗎?還是可以有其他的開(kāi)法?
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開(kāi)傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒(méi)看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來(lái)了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說(shuō)把進(jìn)銷(xiāo)存給我接了,但是有個(gè)問(wèn)題就是他給我打電話進(jìn)銷(xiāo)存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來(lái)的話就得先報(bào)無(wú)票收入,開(kāi)票后再充抵,但是這樣我覺(jué)得好麻煩噢,有沒(méi)有什么辦法可以解決一下這個(gè)問(wèn)題呀
之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷(xiāo)嗎,其次支出憑單怎么寫(xiě),怎么歸類(lèi)?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有涉及買(mǎi)賣(mài)貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶(hù),中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?
我是銷(xiāo)售方,供應(yīng)商給我付款的金額比發(fā)票上的金額要少
你好!這個(gè)你掛在應(yīng)收賬款就行
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
你好!是的,就是這樣了
謝謝老師
您好!不用客氣的了