關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出?
在報稅中應(yīng)交比實交多2分的賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 那營業(yè)外支出下的子科目增加什么
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價款2000元,該材料的進項稅款340元,做乏 計分錄時適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(銷項稅額) C. 借:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營業(yè)外支出
一般納稅人 進項 借費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
借:營業(yè)外支出;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出),可以這樣入分錄嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
增值稅留抵抵欠(稅款)
抵欠稅應(yīng)該是沖應(yīng)交稅費-未交增值稅
那匯算清繳營業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?
抵欠稅應(yīng)該是 借:.應(yīng)交稅費-未交增值稅 400 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金100? ? ? ?不能稅前扣除,做納稅調(diào)增 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 500
借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 400 營業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 500這筆分錄要納稅調(diào)增嗎?
為啥同時出現(xiàn)2個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ?只有滯納金才納稅調(diào)增
借方是銷項稅額,貸方是進項稅額; 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 400 營業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
關(guān)鍵是你這樣做的目的是啥呢?不是抵欠稅的分錄