關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出?
在報(bào)稅中應(yīng)交比實(shí)交多2分的賬務(wù)處理是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那營(yíng)業(yè)外支出下的子科目增加什么
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價(jià)款2000元,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅款340元,做乏 計(jì)分錄時(shí)適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營(yíng)業(yè)外支出
我當(dāng)月應(yīng)交增值稅100元,因?yàn)榧佑?jì)抵減10%,所以結(jié)轉(zhuǎn)我當(dāng)月未交的增值稅的時(shí)候分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅85 營(yíng)業(yè)外收入5 這個(gè)可以作為營(yíng)業(yè)外收入的嗎?
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
借:營(yíng)業(yè)外支出;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),可以這樣入分錄嗎?
小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
增值稅留抵抵欠(稅款)
抵欠稅應(yīng)該是沖應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那匯算清繳營(yíng)業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?
抵欠稅應(yīng)該是 借:.應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400 ? ? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金100? ? ? ?不能稅前扣除,做納稅調(diào)增 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 500
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400 營(yíng)業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 500這筆分錄要納稅調(diào)增嗎?
為啥同時(shí)出現(xiàn)2個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?只有滯納金才納稅調(diào)增
借方是銷項(xiàng)稅額,貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額; 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400 營(yíng)業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
關(guān)鍵是你這樣做的目的是啥呢?不是抵欠稅的分錄