關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出?
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個生物科技公司,這個分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報完個稅之后,請問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務局后臺有信息。但是出口報關(guān)單無法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費申報怎么申報養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們在改造裝修期,我認為是工程籌建期,業(yè)務招待費能不能做在“管理費用—開辦費”?
新入職員工培訓工作餐計入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營范圍不包括加工 我這個應該怎么辦
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務和稅務怎么處理
增值稅留抵抵欠(稅款)
抵欠稅應該是沖應交稅費-未交增值稅
那匯算清繳營業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?
抵欠稅應該是 借:.應交稅費-未交增值稅 400 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金100? ? ? ?不能稅前扣除,做納稅調(diào)增 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 500
借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 400 營業(yè)外支出 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 500這筆分錄要納稅調(diào)增嗎?
為啥同時出現(xiàn)2個應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ?只有滯納金才納稅調(diào)增
借方是銷項稅額,貸方是進項稅額; 借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 400 營業(yè)外支出 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
關(guān)鍵是你這樣做的目的是啥呢?不是抵欠稅的分錄