關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出?

在報(bào)稅中應(yīng)交比實(shí)交多2分的賬務(wù)處理是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那營(yíng)業(yè)外支出下的子科目增加什么
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價(jià)款2000元,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅款340元,做乏 計(jì)分錄時(shí)適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營(yíng)業(yè)外支出
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
借:營(yíng)業(yè)外支出;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),可以這樣入分錄嗎?
老師,存貨模塊庫(kù)存大,報(bào)表上庫(kù)存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來(lái),我從6月開(kāi)始折舊還是這月開(kāi)始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬(wàn),投資款,這個(gè)20萬(wàn)可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級(jí)科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬(wàn),10月已開(kāi)(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開(kāi),不可以,甲公司做法對(duì)嗎
老師,發(fā)票多開(kāi)了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開(kāi)票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開(kāi)票,票開(kāi)了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作啊?
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒(méi)有會(huì)計(jì)。
低壓配電的改造開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票


增值稅留抵抵欠(稅款)
抵欠稅應(yīng)該是沖應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那匯算清繳營(yíng)業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?
抵欠稅應(yīng)該是 借:.應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400 ? ? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金100? ? ? ?不能稅前扣除,做納稅調(diào)增 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 500
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400 營(yíng)業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 500這筆分錄要納稅調(diào)增嗎?
為啥同時(shí)出現(xiàn)2個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?只有滯納金才納稅調(diào)增
借方是銷項(xiàng)稅額,貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額; 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400 營(yíng)業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
關(guān)鍵是你這樣做的目的是啥呢?不是抵欠稅的分錄