還有收匯單的 要不影響退稅

4、寰宇進出口公司與國外A客戶簽訂前述甲貨物出口合同,主要條款及與出口貨物有關(guān)會計資料如下:A銷量T1000B單價每噸USD60CIFLONDONc總值(1000×60)USD60000D國外運費(費率10%)USD6000E保險費(60000×(1+10%)×0.2%)USD132F暗傭(2%)USD1200G結(jié)算方式L/C即期附有關(guān)會計資料如下:a國內(nèi)進價CNY200000b出口退稅率13%c國內(nèi)費用分攤額CNY1000d匯率應(yīng)用當日匯率,逐筆入賬此項自營出口銷售的核算,依辦理出口業(yè)務(wù)的環(huán)節(jié),分為以下步驟(1)貨物出庫發(fā)往港口(車站)待裝時,根據(jù)貨物出倉單,會計分錄如下:(2)貨物裝運后,根據(jù)出口全套單證向銀行辦理交單結(jié)匯時,匯率為USD1=CNY6.15,會計分錄如下:(3)根據(jù)出口發(fā)票和出倉通知單結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售貨物進價,會計分錄如下:(4)銀行通知國外A客戶貨款收到時,美元匯率為UsD1=CNY6.14,根據(jù)銀行單據(jù)編制分錄:
3.甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運代理和運輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內(nèi)采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20萬元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進口貨物1批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”3張,注明的價款為10萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發(fā)票1張,銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元,款項已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購進貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利。該批貨物進項稅額為3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運運輸服務(wù),共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用100萬元、增值稅9萬元,同時支付給聯(lián)運方運費54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開
3.甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運代理和運輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內(nèi)采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20萬元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進口貨物1批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”3張,注明的價款為10萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發(fā)票1張,銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元,款項已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購進貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利。該批貨物進項稅額為3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運運輸服務(wù),共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用100萬元、增值稅9萬元,同時支付給聯(lián)運方運費54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開
(1)銷售貨物-批給大商場,開具增值稅專用發(fā)票注明價款180萬元、增值稅2.4萬元;支付送貨運輸費用價稅合計6萬元,取得貨運公司的普通發(fā)票。(2)采取預(yù)收教方式銷售貨物-批,收取預(yù)收款50萬元,尚未開具發(fā)票,貨物于下月發(fā)出。11.7萬元。3)購進原材料批,取得增值稅專用發(fā)票注明支付的價款90萬元增值配(4)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價50萬元,該產(chǎn)品暫無同類產(chǎn)品市場銷售價格。(5)購進免稅農(nóng)產(chǎn)品-批,支付收購價款50萬元,支付給運輸單位的運輸費2萬元(取得普通發(fā)票);當月下旬企業(yè)將該批農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給本單位職工作福利。(6)沒收11月取得的產(chǎn)品銷售包裝物押金收入2.26萬元。(7)進口原材料-批,支付給國外的買價20萬元,到達我國海關(guān)前共計發(fā)生運雜費5萬元、保險費3萬元,該貨物的關(guān)稅稅率為20%,已繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的增值稅繳款書。(8)銷售2015年5月購進的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款7000元。(說明:購銷貨物涉及的相關(guān)票據(jù)已通過主管稅務(wù)機關(guān)認證。要求:請計算該企業(yè)2020年12月國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅
有進出口經(jīng)營權(quán)的星龍外貿(mào)公司,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)經(jīng)有關(guān)部門批準從境外進口小轎車30輛,每輛小轎車貨價15萬元,運抵我國海關(guān)前發(fā)生的運輸費用、保險費用無法確定,經(jīng)海關(guān)查實其他運輸公司相同業(yè)務(wù)的運輸費用占貨價的比例為2%。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。公司委托運輸公司將小轎車從海關(guān)運回本單位,支付運輸公司運輸費用9萬元,取得了運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。當月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬元,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)01:57(2)月初將上月購進的庫存材料價款40萬元,經(jīng)海關(guān)核準委托境外公司加工一批貨物,月末該批加工貨物在海關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)復(fù)運進境供銷售,支付給境外公司的加工費20萬元;進境前的運輸費和保險費共3萬元。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。(已知;小轎車關(guān)稅稅率60%、貨物關(guān)稅稅率20%、消費稅稅率8%)要求:根據(jù)以上資料,計算如下項目:1、計算小轎車在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅,消費稅和增值稅,(2)計算加工貨物在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅。(3)計算該公司國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)2022年10月份應(yīng)繳納的增值稅
股東借公司的錢交什么錢,其他單位和個人借公司的錢交什么錢
請老師解答一下,這個答案。
老師,現(xiàn)在還能暫估成本嗎
我們單位中標一個項目,簽訂合同后,甲方付款分兩部分,一個是工程款支付到我們賬戶,一個是甲方代付工人工資,代付工資這部分不進我們公司賬戶,這個賬務(wù)我們?nèi)绾翁幚??另外這個項目本身是別人掛靠我單位,由掛靠人就施工,這個賬我們?nèi)绾尾僮?,請各位老師幫忙解答一下,感謝
請問旅行社發(fā)生的旅游服務(wù)開發(fā)票可以選擇三種方式,1、全額開具增值稅專用發(fā)票,不扣除項目;2、分開開具,旅游服務(wù)開專票,代收部分開普票,可以差額報稅;3、直接開具差額專票,享受抵扣,這樣理解對嗎
供應(yīng)商給我們供了80萬的原材料,目前還有20萬的款未付,目前因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,需要供應(yīng)商索賠7.5萬元,所以現(xiàn)在我們支付20-7.5=12.5萬,但是前幾個月已經(jīng)開具了80萬專票,那這7.5萬的索賠金應(yīng)當如何在專票上體現(xiàn)出來。
算產(chǎn)品毛利率怎么算?A產(chǎn)品銷售總價格是665元材料成本是442元,怎么算毛利率呢
咨詢一下,假如我在銀行開戶時登記的財務(wù)負責(zé)人,實際職務(wù)出納,但稅務(wù)上不是財務(wù)負責(zé)人,這樣開銀行賬戶我有風(fēng)險沒?
請問老師,甲企業(yè)是餐廳,有職工食堂,領(lǐng)用的食堂用品,請問進項稅轉(zhuǎn)出的金額按照什么比例轉(zhuǎn)出。因為職工食堂領(lǐng)用的物品,與餐廳出售的物品都是一樣的。
老師早上好請問下,公司投資30%一家公司,作為股東,如果打款給子公司是做什么科目比較好,實際是借給子公司當時買廠房用的,我這邊怎么入賬,子公司怎么入賬?
就是還要加個收匯單對嗎,這12個都要嗎?還有這些資料都從哪里獲取
合同不都是你們自己簽訂的, 然后發(fā)貨的資料,裝箱單發(fā)貨單這些 報關(guān)單你們報關(guān)打印之后的 發(fā)票都是銷售方開給你們單位的 放行通知單,如果是你自己出口的話,你去單一窗口里面打印。如果是貨代那邊的話,你問貨代那邊要就行。
老師,我們的2.出貨資料,這個全英文的,這個是找誰拿呢,我剛接手,有點不懂
這里的報關(guān)資料就可以了