同學,你好 不需要的
請問一下外貿(mào)老師,我司是外貿(mào)公司,采購了配件給工廠生產(chǎn),然后工廠再賣給我們出口,請問這種情況,我報配件給工廠,是否須要開票給工廠才能退稅?另外:供貨配件給我司的工廠是否一定要是一般納稅人,對方也要開配件發(fā)票給我是么?如果是從小規(guī)模納稅人那采購是否可行?
老師,晚上好 ?我們公司請私人做了一次服務,要給人家4萬元費用,對方提供了以個人在稅局代開的發(fā)票,我們用公賬轉(zhuǎn)出對方私人賬戶合規(guī)嗎?
老師您好,我想問一下,我們公司一般納稅人報工程包給個人,個人去稅局代開的發(fā)票,備注寫個人所得稅由支付方代扣代繳,是我們要幫他報個稅嗎
老師,請問一下有私人死機給公司送貨了,去稅局代開了運費發(fā)票,稅局也代扣了個稅,那我們公司還需要給他代扣代繳個稅嗎
老師,您好!我們公司買了一個水箱給另外一個公司,現(xiàn)在對方想從她的公賬上打這一筆錢給到我們公司的私人賬戶,然后由收錢的這個人去稅率代開發(fā)票給她們,我想問我們公司這個人可以去稅率代開發(fā)票嗎?會不會涉及個人所得稅?對公司有什么風險!謝謝!
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
對方是個個人?不需要我們幫他做個人所得稅的代扣代繳嗎?
這個是我們出口產(chǎn)品上的一個小的裝飾品,
同學,你好 這個不需要